禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年预算公开
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作,根据经济社会发展要求,不断完善两中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。
(2)参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。
(3)建立帮办审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调,明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。
(4)负责完善政务中心和交易中心的办公条件,优化服务环境。
(5)负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训,提高两中心工作人员的综合业务素质。
(6)负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系,提高两中心的对外影响力、吸引力。
(7)负责政务中心的信息化建设,协调政务中心与各部门的计算机联网,做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。
(8)负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。
(9)指导、协调、督查县属分中心相关工作;指导、督查乡镇(街道)、村委会(社区)为民服务中心(站)的工作。
(10)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
县政务服务管理局设置三个内设机构:办公室(政策法规科、交易监督科)、审改科、营商环境科;二个中心:公共资源交易中心、政务服务中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年,县政务局将坚持问题导向,坚决落实县委、县政府的各项工作安排部署,在持续加强局机关自身建设的基础上,积极围绕推动禄劝经济社会高质量发展的核心任务,积极发挥提供政务服务、服务公共资源交易、优化营商环境的各项职能职责,厚植发展沃土。
(1)打造“禄通办2.0”营商环境品牌。一是强化问题导向,闭环化解企业诉求。紧盯云南省营商环境投诉平台、昆明市“局长坐诊接诉”等渠道尚未办结问题,持续用好“四个一”涉企问题闭环解决机制实施跟踪督办,确保企业合理诉求全部销号。二是深化主动服务,精准赋能企业发展。联合工商联、市场监督管理等部门深入开展“联企助企月月行”,常态化开展“政企同心谈”“局长坐诊接诉”,根据企业需求精准提供政策宣讲与法律法规培训,引导企业守法经营、享受红利。持续办好10件惠企实事、兑现惠企政策等纳入重点工作任务清单统筹调度,确保服务举措转化为发展实效。三是推动政策速达,确保红利直达快享。建立惠企政策动态更新机制,升级优化“禄通办”小程序,丰富模块功能,大力推广运用,通过新闻媒体等渠道及时广泛发布最新惠企政策,对政策进行优化解读,确保市场主体能够及时知晓、掌握并运用各项惠企政策,打通政策落地的“最后一公里”。
(2)聚焦“高效办成一件事”,激发服务新效能。一是实施政务服务“三化”提升工程,夯实服务基础。推进事项管理动态化,确保清单及时更新;深化网办服务标准化,提升网上办事体验;实现线上线下统一化,做到服务标准一致,确保事项同源、统一规范和完善监督管理机制。二是优化联动办理工作机制,提升协同效能。强化工作统筹,健全沟通机制,完善工作机制,发挥主动性和创造性,深化“高效办成一件事”改革,结合“一把手走流程”机制,发现堵点、难点,优化办事流程,推动更多事项实现“联办”;加强“综合窗口”和帮办代办队伍人员培训,对中心人员加强管理培训,严格考核,定期开展技能竞赛,提升政务服务效能;持续推进“云上政务”建设,加大宣传力度,真正实现“数据多跑路,群众少跑腿”。三是深化“一件事”主题服务,拓展集成范围。围绕出生、出行、婚育、工作、救助等个人办事主题,以及企业准营、变更、开办、投资建设等企业办事主题,精准完善禄劝“一类事”服务范围,提升服务集成深度、服务可用性、办理便捷性。
(3)多措并举强化招标投标监管,构建规范高效协同工作格局。一是深化公平竞争审查。依托新系统、人工智能等在招标公告发布前由行管部门对招标文件关键内容进行审核,排查不合理门槛,营造公平交易环境。二是强化制度建设,完善监管体系。采取综合监管+行业监管的方式,明确各部门的职责分工,加强协同监管,形成监督合力;确保线上线下投诉举报渠道畅通,依法依规受理并查处投诉及日常监督中发现的违法违规行为;加大力度解决招标人责任主体落实不到位的问题,根据本地实际制定招标人责任清单。三是积极推进集中整治,积极推进我县系统整治,积极探索运用“一诉一档”等模式,以整治成效强化公共资源交易监督成效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制16人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆 。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5186288.83元,其中:一般公共预算5186288.83元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,财务总收入减少了7537.7元,减少的主要原因是人员调整,致使收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5186288.83元,其中:本年收入5186288.83元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5186288.83元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,财务总收入减少了7537.7元,减少的主要原因是人员调整,致使收入减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5186288.83元。财政拨款安排支出5186288.83元,其中:基本支出4505083.40元,与上年对比减少38741.13元,减少的主要原因是2025年12月调入1名事业人员未列入年初预算;项目支出681205.43元,与上年对比增加31205.43元,增加的主要原因是2026年增加了政务中心新增面积增加设备租赁经费31205.43元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
财政拨款预算支出5186288.83元,其中:一般公共服务支出4124368.43元,基本支出3443163元,(工资和福利支出3346163元,商品和服务支出97000元),项目支出681205.43元;社会保障和就业支出409026.12元,(机关事业单位基本养老保险支出397136.49元、失业保险缴费11889.63元);卫生健康支出355041.92元,(行政单位医疗缴费55640.31元、事业单位医疗缴费148766.26元、公务员医疗补助缴费131836.15元,工伤保险经费18799.20元);住房保障支出297852.36元;与上年对比财政拨款预算支出减少了7537.7元,减少的主要原因是人员调整,致使收入减少。
五、 市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无中央配套事项预算。
(二)与省级配套事项
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无省级配套事项预算。
(三)与市级配套事项
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无市级配套事项预算。
(四)按既定政策标准测算补助事项
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无按既定政策标准测算补助事项预算。
(五)经济社会事业发展事项
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无经济社会事业发展事项预算。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年相比增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)费
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因是:禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年没有安排出国境人员,无此项支出。
(二)公务接待费
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因是:禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2025年无公务接待经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是:禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年无公务用车购置及运行维护经费预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年本部门重点项目是政务局政务服务中心运转经费支出,项目年度绩效目标是:完成政务大厅正常运转所需办公费用支出150000元。包括(水费,电费,办公费的支出)。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年机关运行经费安排300000元,资金主要用于本年度办公经费、印刷费、水电费、零星办公用品购置费、差旅费、委托业务费等日常开支,以保证机构正常运转。
与上年对比,机关运行经费减少150000元,减少34% ,主要原因是压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想,但要确保单位正常运转。在往年节约的基础上,今年保持正常经费预算。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局无委托业务费安排。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局资产总额312733元,其中,流动资产69690.03元,固定资产243042.97元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少259501.72元,其中固定资产减少93390.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局预算公开表
