禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年度部门决算
监督索引号53012800336100201000
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构,属于公益一类财政全额拨款事业单位,是全县妇幼保健业务的技术指导中心。认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求,秉承以保健为中心,群体保健为基础,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层以预防为主的工作方针,为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡率、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。
2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁,2010年新址落成,坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧,占地面积3.8亩,业务用房建筑面积5020㎡。根据禄政办发〔2015〕82号文件,2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”,核定事业编制51名,隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室等科室,合并后现有职工49人。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科、基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室。所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。其中,行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1. 禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员50人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
认真贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》要求,秉承以保健为中心,群体保健为基础,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层以预防为主的工作方针,为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡率、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年度收入合计17647659.10元。其中:财政拨款收入11122516.80元,占总收入的63.03%;事业收入6162120.74元,占总收入的34.92%;其他收入363021.56元,占总收入的2.06%;无上级补助收入,经营收入,附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加2228475.45元,增长14.45%。其中:财政拨款收入增加2473813.88元,增长28.60%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少256412.99元,下降3.99%;其他收入增加11074.56元,增长3.15%。主要原因是本年卫生医疗机构能力提升资金较上年增加2391000.00元,用于购买彩色多普勒超声诊断仪,基本公卫比上年增加82800.00元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年度支出合计16719331.33元。其中:基本支出13875006.03元,占总支出的82.99%;项目支出2844325.30元,占总支出的17.01%;无上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加833806.65元,增长5.25%。其中:基本支出减少567369.88元,下降3.93%;项目支出增加1401176.53元,增长97.09%。主要原因是本年卫生医疗机构能力提升资金支出1234000.00元,基本公卫资金较上年支出167200.00元,合计1401200.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出13875006.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10257719.20元,占基本支出的73.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3617286.83元,占基本支出的26.07%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2844325.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2024年重大传染病中央补助项目经费17980.00元,主要用于重大传染病所需开支;2023年卫生健康事业发展省对下项目经费4272.75元,主要用于妇幼健康服务项目、出生缺陷预防、4-6岁儿童视力检查。2024年医疗门诊收入(三病)项目经费314026.38元,主要用于三病筛查所产生的费用,三项合计336279.13元。
2023-2024年国家基本公共卫生项目经费508046.17元,主要用于为保障居民基本健康需求设立的财政专项资金,以儿童、孕产妇为重点人群,包含城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等服务内容,提供差异化服务。
2023年医疗卫生机构能力提升建设中央财政补助项目经费2000000.00元,主要用于县区项目单位制订具体建设方案、落实开展各项重点工作的情况;专科人才队伍建设情况;重点医疗设备配备及利用情况。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11122516.80元,占本年支出合计的66.52%。与上年相比增加2473813.88元,增长28.60%,完成年初预算的100.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出969289.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%,完成年初预算的46.71%。主要用于缴纳职工的各类社会保障费用,基本医疗保险、基本养老保险、基本医疗保险等支出。
9. 卫生健康(类)支出9453511.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%,完成年初预算的113.30%,主要用于支付在职工资、绩效及日常业务活动的经费开支。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出699716.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的106.54%,主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,决算为16478.20元,完成年初预算的91.55%;支出决算较上年减少1521.44元,下降8.45%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为16478.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的91.55%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1521.44元,下降8.45%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,支出决算为16478.20元,完成年初预算的91.55%,支出决算较上年减少1521.44元,下降8.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为16478.20元,完成年初预算的91.55%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费未使用完。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1521.44元,下降8.45%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维护费未使用完。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于承担基本公卫及危急抢救孕产妇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位属事业全额拨款部门,没有机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心资产总额15467828.94元,其中,流动资产5886346.91元,固定资产9050081.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产252899.99元(净值),其他资产278500.50元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1303365.27元,其中固定资产减少1281465.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值7501224.83元;处置车辆0辆,账面原值319800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位目前没有其他重要的情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800336100201111
禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心20251024082953802

