禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度部门决算
监督索引号53012800336102001000
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
(一)主要职能
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院是政府举办的公立基层医疗机构,承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务,狠抓医疗质量与医疗安全,承担公共卫生和疫情防控,负责对村卫生室进行综合管理与指导,不以营利为目的,属于公益性财政全额拨款的事业单位。 (二)2024年度重点工作任务概述。
2024年门急诊人次达到 24211人次(含健康体检人次),住院病人462人次,每职工平均诊疗人次807.03人次,每职工平均住院床日92.4元,每职工平均医疗收入77052.6元,病床使用率 37.97%,出院患者平均住院日6天,次均门急诊费用63.34元,人均住院费用1370.99元。
2024年基本公共卫生服务情况:预防接种工作:I类常住儿童接种疫苗接种394针次,Ⅱ类疫苗接种122针次,未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。老年人健康管理:辖区65岁及以上常住居民数1966人。慢性病患者健康管理:主要是针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。传染病及突发公共卫生事件报告和处理:依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求,建立健全了传染病信息报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训;采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育,提高了辖区居民对传染病防治知识的知晓率。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括:公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、财务科、院办公室、医学检验科、医学影像科、中医科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度收入合计6260640.48元。其中:财政拨款收入3297421.93元,占总收入的52.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2723017.88元(含教育收费0.00元),占总收入的43.49%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入240200.67元,占总收入的3.84%。
与上年相比,收入合计增加526190.16元,增长9.18%。其中:财政拨款收入增加300215.03元,增长10.02%;上级补助收入增加/减少0.00元,事业收入增加272684.01元,增长11.13%;附属单位上缴收入增加/减少0.00元,其他收入增加/减少-46708.88元,下降-16.28%,医院实行两个允许后调动了职工积极性,收入随之增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度支出合计5570794.46元。其中:基本支出4671274.11元,占总支出的83.85%;项目支出899520.35元,占总支出的16.15%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加86199.84元,增长1.57%。其中,基本支出减少-31422.22元,下降-0.67%;项目支出增加117622.06元,增长15.04%;上缴上级支出0.00元,对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少的原因:事业收入年初未纳入预算、业务收入随之减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院机构正常运转的日常支出4671274.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2964545.78元,占基本支出的63.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1706728.33元,占基本支出的36.54%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出899520.35元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开展及工作情况如下:
1. 乡村医生生活补助项目支出54640万元,用于2024年在岗乡村医生生活补助;
3. 2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出844880.35万元,用于乡村医生开展基本公共卫生服务补助、卫生院开展基本公共卫生服务相关经费支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3297421.93元,占本年支出合计的59.19%。与上年相比增加300215.03元,增长10.02%,完成年初预算的111.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业(类)支出299228.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。
9. 卫生健康(类)支出2783553.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%,完成年初预算的113.35%,主要用于乡镇卫生院事业支出。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出214640.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的110.49%,主要用于乡镇卫生院单位部分住房公积金支出。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年无“三公”经费支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%;禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年无“三公”经费支出。
(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院资产总额6217406.74元,其中,流动资产2180057.57元,固定资产4037349.17元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0元,其中固定资产(减少)24036.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
每职工平均诊疗人次:总诊疗人次与平均职工数之比。
每职工平均住院床日:总住院床日与平均职工数之比。
每职工平均医疗收入:总医疗收入与平均职工数之比。
病床使用率:实际占用总床日占同期实际开放床位数的比例。
出院患者平均住院日:实际占用总床日与出院人数的比值。
监督索引号53012800336102001111
3.2024年度部门决算公开表样(决算报表部分)20251020081808241

