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索引号: 01512812X-202510-102938 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-23 09:20
名 称: 禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-23 09:20 浏览次数:0
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禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,拟订应急管理、安全生产等规范性文件,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程和标准并监督实施。

2. 负责应急管理工作,指导各乡(镇、街道)、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统,并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度。健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织开展重大灾害应急处置工作。

6. 建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡(镇、街道)及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导、协调、监督、检查县级有关部门和各乡(镇、街道)安全生产工作,组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、冶金、工贸等行业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、应急指挥中心、政策法规科、政治部、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科。

所属单位4个,分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县应急管理局(局机关)

2. 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局

3. 禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队

4. 禄劝彝族苗族自治县应急处置大队

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县应急管理局

纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是所属单位中禄劝彝族苗族自治县防震减灾局、禄劝彝族苗族自治县应急管理综合行政执法大队、禄劝彝族苗族自治县应急处置大队不单独核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的公务员16人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)聚焦主责主业,强化使命担当

1. 强化理论学习,夯实政治根基。建立学习教育长效机制,共召开党委会议24次,党风廉政和反腐败工作会议1次,党委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次,党委理论学习中心组学习8次,党委会专题研究党建工作4次,党组织书记上党课2次,组织全体干部职工参加应急管理干部网络学院大培训1期、昆明市应急管理系统宣传思想文化暨党员教育培训1期,开展谈心谈话34人次。

2. 严肃党内政治生活,不断增强党组织凝聚力。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议等制度,用好批评和自我批评有力武器,敢于抛开面子、揭短亮丑,敢于动真碰硬、坦诚交锋,敢于深挖根源、触动灵魂,真正实现“团结——批评——团结”。2024年,召开专题民主生活会1次,巡察整改专题民主生活会1次,2个党支部按要求召开年度组织生活会和民主评议党员活动。

3. 充分发挥党支部战斗堡垒作用。牢固树立“围绕业务抓党建,抓好党建促业务”的工作思路,以“先锋党支部”创建工作作为支部工作的重要抓手,全面推进党建工作与安全生产、应急处置、防灾减灾救灾等工作深度融合发展,不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

4. 加强班子建设,强化队伍管理。积极争取组织部门支持,建立健全人员入职培训、定期轮训和考核制度,不断提高应急队伍专业素质,提升履职能力和水平。根据队伍建设需要,报请组织人事部门同意,县内调入1人,县外调入3人(拟调入1人),引进4人。坚持在急难险重任务中培养识别干部,完善干部职工考核评价体系,落实争当“实干家”、整治“太平官”相关规定及各项关爱激励措施,对6名改任职级干部工作岗位及职责进行明确,进一步调动干部干事创业的积极性主动性创造性。加强对干部职工全方位管理和经常性监督。常态化开展警示教育、谈心谈话,管好关键人、管到关键处、管住关键事,不断增强管理监督实效。

(二)狠抓工作落实,强化责任担当

1. 安全生产形势呈上升趋势。全县共录入生产安全事故信息直报系统生产安全事故12起,同比上升33.3%,死亡13人(其中“十二类”道路运输车辆交通事故领域10人,建筑施工领域2人,非煤矿山领域1人),同比上升44.4%;受伤1人,同比上升;直接经济损失约为385.9万元,同比下降13.28%(2023年度,直报系统发生生产安全事故9起,死亡9人,受伤0人,直接经济损失445万元)。

2. 强化工作部署,安全生产责任压紧压实。今年以来,提请县委常委会听取安全生产工作汇报、研究解决安全生产类问题;牵头组织召开安委会(扩大)会议3次、安委会成员单位联席会议4次、治本攻坚三年行动推进会7次、全县安全生产工作会议1次、安全生产相关业务培训2次;协调组织各乡镇(街道)、各有关单位、企业参加上级召开的安全生产相关会议21次。各专项整治行动期间,统筹协调成立由县政府领导带队,有关单位组成的9个县安委会督查组,20个行业专项检查组,对专项行动进行全过程督促检查。

3. 认真履行监管责任。通过购买第三方机构专家指导服务,借助专家专业知识和技术优势,提高安全监管精准性、有效性,强化非煤矿山、冶金工贸、危险化学品和烟花爆竹安全监管。开展安全检查抽查89次,聘请专家指导服务51次,发现并整改安全隐患168条。

4. 强化执法能力。着力推动“互联网+执法”“双控系统”等执法平台运用,积极参加省市行政执法业务培训,提升执法人员业务能力和综合素质,提高执法质量和效果。结合“双随机、一公开”、信用监管等模式,建立完善“一企一档”企业安全生产数据库,深入开展非煤矿山、冶金工贸、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产执法检查。今年以来,开展执法检查113次,检查非煤矿山、冶金工贸、危险化学品和烟花爆竹行业企业148家次,下达执法文书804份,查出隐患249条,已整改92条,收缴非法经营烟花爆竹625余件,移交公安机关查处违法行为3起,行政拘留2人,立案查处生产安全事故2起,办结安全生产行政处罚案件4件,罚款85.2万元。

5. 持续开展宣教培训,不断增强安全责任意识。行政执法人员参加市局和司法局组织的各类行政执法能力提升线上培训5场。开展“5·12”全国防灾减灾日、6月“安全生产月”等科普知识集中宣传活动4次,春节期间开展烟花爆竹安全生产普法宣传18次,2024年春节期间开展法治宣传教育活动6次。完成云南省风险隐患双控系统业务培训,全年共发放宣传资料10000余份,提供咨询和答疑1000余人次。

(三)狠抓基础建设,完善应急指挥体系

1. 持续提升应急保障能力。为进一步提升县、乡、村防灾能力,积极向上级申请1080万元国债资金,利用中央自然灾害救助(第一批森林火灾补助)资金采购森林草原背水桶595只并配置到全县乡镇(街道)用于防灭火工作。2023年中央自然灾害救灾(地质灾害)50万元购置一批救灾物资装备,进一步充实物资保障。

2. 修订预案,组织开展实战演练。全县共制定修编应急预案565个(其中专项综合应急预案18个、部门(专项)应急预案473、乡镇级预案17、企业应急预案57),编制《禄劝县防震减灾局2024年下半年震情会商报告》(震情跟踪月报6篇),应急预案在重点行业领域覆盖率全面提升,基本形成全县应急预案体系。组织全县应急演练共21场(县级4场、乡镇17场)完成197个行政村突发事件总体应急预案编制工作,确保应急体系健全及时响应。

3. 指挥体系运行有力。构建责任明确、运行高效、反应灵敏、协调有力的值班工作体系,严格落实领导带班,值班人员24小时在岗、分组备勤制度,做好信息接收、核实、上报,及时协调处置突发事件共接报灾害事故共计111起,未接报较大及以上灾害事故。开展PTT调度26次,智慧党建调度11次,卫星电话调度34次,云视讯调度410余人次,指令签收12次。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度收入合计17757174.29元。其中:财政拨款收入17677553.67元,占总收入的99.55%;无上级补助收入;无事业收入%;无经营收入%;无附属单位上缴收入;其他收入79620.62元,占总收入的0.45%。

与上年相比,收入合计减少924976.18元,下降4.95%。其中:财政拨款收入减少861031.9元,下降4.64%;其他收入减少63944.28元,下降44.54%。主要原因是日常公用经费及项目资金比上年度减少,所以本年收入比上年减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度支出合计17731691.94元。其中:基本支出9886406.5元,占总支出的55.76%;项目支出7845285.44元,占总支出的44.24%;无上缴上级支出;无经营支出0.00元;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少961985.39元,下降5.15%。其中:基本支出增加67614.17元,增长0.69%;项目支出减少1029599.56元,下降11.60%。主要原因是本年度人员增加,人员经费比上年增多,基本支出比上年增加;项目资金比上年减少,项目支出比上年减少;所以本年支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9886406.5元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8719628.01元,占基本支出的88.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166778.49元,占基本支出的11.80%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7845285.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1. 自然灾害冬春救助资金6910000元,主要用于受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。

2. 省级应急管理专项资金121020元,主要用于开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理工作。

3. 省级防震减灾专项转移支付资金2500元,主要用于地震监测台站运行维护工作。

4. 中央自然灾害(地质灾害)专项资金500000元,主要用于购买地质灾害应急救援装备。

5. 全国自然灾害综合风险普查专项经费154400元,主要用于支付全国自然灾害综合风险普查第三方技术服务费及咨询费。

6. 中央自然灾害(第一批森林火灾救灾补助)资金100000元,主要用于购买森林草原防灭火救灾物资。

7. 应急管理工作经费46265.44元,主要用于保障单位运转支出。

8. 全县强震台、地震监测台站运行维护经费11100元,主要用于开展全县强震台、地震监测台站运行维护工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出17672883.61元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少872530.52元,下降4.70%,完成年初预算的96.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出1022782.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的86.40%。其中:行政单位离退休600元,主要用于退休人员安家补助费;机关事业单位基本养老保险缴费支出806912.8元,主要用于干部职工养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出197867.54元,主要用于退休人员职业年金缴费支出;其他社会保障和就业支出17401.93元,主要用于干部职工失业保险和养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是有职工退休。

9. 卫生健康(类)支出717326.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的96.35%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是有职工退休。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出728842.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的112.14%。主要用于干部职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是当年住房公积金缴费基数标准大于预算时缴费基数标准,导致决算数大于预算数。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出15203932.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%,完成年初预算的96.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、邮电费等日常公用经费;用于安全监管、应急管理、其他自然灾害防治等支出;造成预决算差异的主要原因是日常公用经费及项目资金未支出。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元,决算为31,207.63元,完成年初预算的520.13%;支出决算较上年减少21,472.37元,下降40.76%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元,决算为22,133.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.92%,完成年初预算的368.88%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为9074.63元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.08%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,927.00元,下降33.05%;公务接待费支出决算较上年减少10,545.37元,下降53.75%;具体是国内接待费支出决算9074.63元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少10,545.37元,下降53.75%;国(境)外接待费支出决算为0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元,支出决算为31,207.63元,完成年初预算的520.13%,支出决算较上年减少21,472.37元,下降40.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元,决算为22133.00元,完成年初预算的368.88%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为9074.63元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位目前公务用车的编制数为1辆,购入日期为2010年,截止到目前已完成折旧,故损耗较大,多个重要零件需要更换维修,加之禄劝彝族苗族自治县防震减灾局合并至本单位,为确保17个乡(镇、街道)安全生产形势持续稳定,单位开展安全生产以及地震监测台站检查工作次数增多,所以用到公务用车的频率比较高。加之2024年单位公务接待支出预算数为0.00元,2024年单位有公务接待支出,所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10927.00元,下降33.05%;公务接待费支出决算减少10545.37元,下降53.75%,具体是国内接待费支出决算9074.63元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少10545.37元,下降53.75%;国(境)外接待费支出决算为0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度公务用车使用事项比上年减少,导致公务用车运行维护费比上年减少,加之公务接待事项及人数比上年减少,导致公务接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:

1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于主要用于开展安全生产、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待12.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次112.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。

(三)需要说明的事项

不存在需特别说明的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年机关运行经费支出1165335.60元,比上年减少249901.84元,下降17.66%,主要原因是本年度劳务费及“三公”经费比上年减少,所以导致机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、专用材料购置费、委托业务费等公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县应急管理局资产总额5983503.48元,其中,流动资产74384.31元,固定资产4208302.20元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1700816.97元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少118837.84元,其中固定资产增加775076.51元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额760400.00元,其中:政府采购货物支出600000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出160400.00元。授予中小企业合同金额760400.00元,其中:授予小微企业合同金额760400.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800134201111

禄劝彝族苗族自治县应急管理局2024年度部门决算公开表20251022030158374