禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算
监督索引号53012800110101000
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举;
3. 召集县人民代表大会会议;
4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5. 根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分进行变更;
6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;
8. 在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;
9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和市人大常委会备案;
10. 根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
11. 在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长职务;
12. 决定他销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
一、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大常委会代表工作委员会,县人大常委会办公室。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1. 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的公务员37人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。年末学生0人。年末遗属1人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)坚持党的全面领导,把牢正确政治方向
常委会党组始终将坚持党的全面领导作为最高政治原则,贯穿于人大工作各方面全过程。
1. 强化理论武装,筑牢思想根基。坚持把政治建设摆在首位,通过召开党组会议、理论学习中心组、举办读书班等多种形式,及时跟进学习党的创新理论和重要指示精神。上半年召开党组会议12次,均严格落实“第一议题”制度;举办“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”理论学习中心组和专题读书班,进一步深化对中央八项规定精神的认识与理解,切实加强了作风建设,确保党的意志和主张在人大工作中得到不折不扣地落实。
2. 坚决贯彻县委部署,确保同频共振。严格执行请示报告制度。上半年,人大工作中的10(项)次重大事项、重要会议、重要活动和监督议题等,均及时主动向县委请示报告,确保县委对人大工作的全面领导落到实处。自觉围绕中心谋划工作,紧扣县委全会确定的目标任务和年度工作重点,研究制定县人大常委会年度工作要点和监督计划,将县委的决策部署具体化、项目化地落实到人大的立法、监督、决定、任免等各项工作中。上半年,先后审议了“一府一委两院”报告17项,作出决议决定13项,依法任免国家机关工作人员23人次,任命人民法院陪审员84人,组织宪法宣誓2次,保证了县委重大决策部署贯彻落实,做到县委工作重心在哪里,人大工作就跟进到哪里,力量就汇聚到哪里,作用就发挥到哪里。
3. 落实全面从严治党,涵养政治生态。压实党组全面从严治党主体责任,严明政治纪律和政治规矩,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,常委会班子及成员严格按要求,认真梳理查摆问题清单,共查摆出问题63个,其中常委会班子11个,确定集中整治问题4个,班子成员52名,并有针对性地制定整改措施,逐一对照整改,现已完成问题整改62个,取得了阶段性成效;加强对党员干部的教育、管理和监督,开展警示教育活动(会)5次,组织县人大常委会班子成员、机关全体干部职工到云南省反腐倡廉警示教育基地实地接受警示教育1次;严肃党内政治生活,严格执行民主集中制、“三会一课”等制度,上半年,讲授专题党课5场次;持续改进作风,认真落实省委关于纠治党员干部和公职人员违规饮酒专项行动,改进视察调研、执法检查等活动形式方法,力戒形式主义、官僚主义,营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。
(二)围绕中心服务大局,依法履行监督职责
常委会紧扣县委决策部署和全县发展大局,聚焦关键领域精准发力,监督实效不断增强。
1. 聚焦经济高质量发展强化监督。一是把脉经济运行。听取审议县政府关于2025年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告,强化宏观形势分析研判,助力县委科学决策,推动财税增收节支措施落实。二是紧盯财政健康与资源要素。重点审议政府债务管理、国有资产管理情况报告,提出风险防控、提升效能意见,推动政府制定债务化解方案、优化国资监管机制;听取矿产资源开发助推经济发展报告,建议规范开发、惠及长远,促进矿产资源开发规划完善和绿色矿山建设;审议水利基础设施建设报告,推动一批重点水利工程加快前期工作或建设进度。三是优化发展环境。组织代表对重点项目建设实施开展调研视察,形成专题报告,推动相关部门简化审批流程、解决项目落地堵点,营商环境便利度得到提升。
2. 聚焦法治禄劝建设深化监督。一是维护法制统一。听取和审议了县人大监察法制委关于规范性文件备案审查情况的报告,全面掌握备案审查工作成效与不足,推动备案审查工作规范化、制度化,有效维护法制统一和政令畅通。二是促进司法公正与提高效能。听取审议县人民法院打击拒执罪专项工作、县检察院刑事检察办案质效报告,推动法院加大执行力度;促进检察院优化“案-件比”、强化侦查活动监督,办案效率和质量双提升;听取县监委整治群众身边腐败问题报告,支持深化整治,推动查处一批侵害群众利益的“微腐败”案件,群众满意度提高。三是推动依法行政与严格执法。听取县政府贯彻执行《烈士褒扬条例》情况报告,督促落实烈属优待政策;扎实开展《中华人民共和国土地管理法》执法检查,强化耕地保护和用地监管;持续推进相关法律法规执法检查;依法对17个乡镇(街道)履职事项清单涉及政府履职事项进行审议并批准执行,为践行与发展全过程人民民主,提升全县基层治理效能提供有力保障。
3. 聚焦民生福祉改善精准监督。一是守护生态环境。听取审议县政府2024年度环境状况与环保目标完成情况报告,督促环境空气质量综合指数、优良水体比例等关键指标持续改善;跟踪污染防治攻坚战及农村人居环境提升审议意见落实情况,推动生活污水治理、垃圾收运体系覆盖范围进一步扩大,乡村面貌有效改观。二是筑牢社会保障网。重点审议农村养老、医保参保扩面及基金监管、“首诊惠民行”行动情况报告,督促“首诊惠民”政策在基层更好落地,群众就医负担有所减轻。三是关切文化传承与基础保障。听取审议民族文化保护传承开发利用情况报告,探索“刺绣+”产业发展新路径,深入推进刺绣传承保护和刺绣产业发展;持续关注教育、就业等热点,推动解决一批民生实事。
(三)尊重代表主体地位,充分发挥代表作用
常委会牢固树立代表是人大工作主体的理念,不断创新服务保障机制,全力支持和保障代表依法高效履职。
1. 建强用好履职阵地。持续深入推进代表之家、代表工作站(联络室)建设,实施屏山南街社区、撒营盘镇书西村、乌东德镇新村、转龙镇月牙村4个村级人大代表联络室规范化建设,有效带动全县村级代表联络室规范化发展;组织引导代表进“站”入“室”开展联系群众活动,听取和反映人民群众的意见和诉求。上半年,组织代表进站(点)活动103次,接待选民群众2416人次,收集意见建议489条,推动解决群众反映问题182个,使联络站(点)真正成为代表履职的“根据地”、联系群众的“连心桥”。
2. 深化全过程人民民主基层实践。积极探索全过程人民民主基层实践新路径,聚焦县域发展关键领域和群众核心关切,开展深度调研、专业咨询和协调服务。上半年,组织代表进驻4个专业工作站开展活动14次,代表参加活动151人次,接待和走访群众228人次,收到反映问题63个,形成议案建议21件,促进有关部门解决问题22件,有效发挥了全过程人民民主专业人大代表工作站“智库”和“桥梁”作用。
3. 深化“双联”制度落实。健全常态联系机制,对常委会组成人员联系县人大代表进行调整优化补充,目前,常委会组成人员共联系县人大代表93名,每名常委会组成人员联系3名县人大代表,18个代表团均有常委会组成人员联系的代表,每季度至少联系走访1次,上半年累计走访联系代表186人次。
4. 强化履职服务保障。精准化培训赋能,组织44名市县人大代表及人大干部赴浙江大学开展为期7天的履职能力提升培训,通过对新修改的《代表法》、人大代表工作站建设与实现全过程人民民主等内容的培训,强化代表运用法治思维和法治方式履行职权的能力;组织开展好代表小组活动,上半年,组织市代表开展小组活动2次,分别对长征国家文化公园(禄劝段)红色遗址保护展示项目和粮烟生产、农业特色产业发展、防汛工作进行视察调研;坚持重要情况向代表通报制度,为代表订阅学习资料,及时通报全县经济社会发展情况和常委会重点工作,组织代表围绕常委会监督议题开展会前视察和专题调研,为代表知情知政、依法履职创造条件、提供支撑。
5. 抓实议案建议督办。完善闭环管理机制,持续优化代表议案建议“提出、交办、办理、督办、反馈、评价”全链条工作流程。上半年,对县十八届人大四次会议期间收到的3件议案,262件建议,及时交办、明确责任,适时听取审议县政府关于代表议案建议办理情况的综合报告,有效推动解决了一批实际问题。
(四) 加强常委会自身建设,提升依法履职能力
常委会党组深刻把握新时代人大工作新要求,以建设让党放心、让人民满意的模范机关为目标,全面加强自身建设。
1. 加强制度建设。落实全面深化改革任务,结合县委改革方案、年度改革工作要点,进一步细化人大工作改革项目,组织开展《禄劝彝族苗族自治县人大常委会议事规则》和《禄劝彝族苗族自治县人大常委会专题询问办法》的修订工作,进一步完善常委会及机关各项规章制度,规范工作流程,提高工作效率和质量。建立健全常委会组成人员和机关干部学习培训制度,加强业务知识学习,不断提升依法履职能力和水平。
2. 扎实抓好清廉机关建设。切实履行党组全面从严治党主体责任,分层级扎实开展“一把手”监督谈话工作,定期分析研判机关政治生态,加强意识形态阵地管理,积极培育和弘扬新时代廉洁文化,涵养清风正气,以高质量清廉机关建设助推新时代人大工作高质量发展。
3. 讲好人大故事。加强人大履职实践和代表风采的宣传,讲好全过程人民民主的基层实践故事,增进人民群众对人大工作的了解和认同,多篇信息被昆明人大、云南人大等多家媒体采用刊发。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》及《项目支出绩效自评表》为空表。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计16218419.05元。其中:财政拨款收入16218419.05元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加1024630.64元,增长6.74%。其中,财政拨款收入增加1024630.64元,增长6.74%;主要原因是2024年退休人员抚恤金、职业年金增加,干部职工职级晋升,机关事业单位基本医疗保险基数增大,总体收入增加1024630.64元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计16218419.05元。其中:基本支出16218419.05元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1024630.64元,增长6.74%。其中,基本支出增加5474895.24元,增长50.96%。主要原因是2024年退休人员抚恤金、职业年金增加,干部职工职级晋升,机关事业单位基本医疗保险基数增大,将代表活动履职经费、会议费等列入基本支出,总体收入增加5474895.24元。项目支出4450264.60元,下降100.00%。主要原因是将会议费、代表活动经费、代表履职经费、主席团工作经费等列入基本支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16218419.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11089036.05元,占基本支出的68.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5129383.00元,占基本支出的31.63%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无其他项目支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出16218419.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1024630.64元,增长6.74%,完成年初预算的115.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出12188963.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%,完成年初预算的111.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出,造成预决算差异的主要原因是工资调整和人员变动。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出2117118.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%,完成年初预算的161.93%,主要用于职工养老保险缴费1022538.77元,职工职业年金缴费270000元,抚恤金818583.2元,失业保险缴费5996.99元,造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
9. 卫生健康(类)支出1060859.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的100.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费526498.61元,公务员医疗补助缴费501001.53元,工伤保险缴费33358.95元,造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
19. 住房保障(类)支出851478.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的113.93%,主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是缴存基数调整。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,决算为18000.00元,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为18000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元,支出决算为18000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为18000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出5129383.00元,比上年增加4455685.35元,增长661.38%,主要原因是将会议费、委托业务费、其他交通费等纳入机关运行经费决算。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、代表学习培训费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1322924.77元,其中,流动资产308974.36元,固定资产1013950.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加880014.61元,其中固定资产增加636694.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额66648.00元,其中:政府采购货物支出66648.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位目前没有其他重要的情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012800110101111
禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室 (2)20251022042111234

