禄劝彝族苗族自治县中医院2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县中医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
禄劝彝族苗族自治县中医院成立于1985年7月1日,是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院。医院坚持“以病人为中心、诚信为本、仁德为先、人性关怀、科技兴院”的核心理念,发挥中医特色优势,大力培养中医药人才,全面推进中医文化建设,把医院建设成为院有特色、科有特长、人有专长,中医药文化氛围浓厚的区域性中医临床、科研、教学和康复中心。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
医院现有两个院区,老院区位于禄劝县屏山镇屏山路72号,现占地面积8亩,建筑面积13000平方米,医院编制床位275张。
新院区位于禄劝彝族苗族自治县屏山镇咪油村委会永平村(精英公寓旁),占地面积45.1亩,总建筑面积61470㎡,规划医用床位数为498床,新建门诊急诊楼、医技楼、住院楼、地下停车库和配套用房、绿化及附属设施等。新院区于2024年12月31日举行了搬迁启动仪式,目前门诊正常开诊,住院部待设施设备安装调试完毕后,将逐步投入使用。
医院内设有37个科室,包括:眼耳鼻喉科、皮肤科、老年病科、脾胃病科、肛肠科、外科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、麻醉科、治未病科、门诊部等16个临床科室;检验科、病理科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、静脉用药调配中心等7个医技科室;党办、院办、医务科、护理部、感染管理科、预防保健科、医保科、科教科、设备科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科等14个职能科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局(一级主管部门)的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员100人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员215人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员215人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)专科建设稳步发展
1. 120急救中心网络站建设有序推进,科室急诊急救能力逐步提高,院内急诊急救流程逐步规范。2024年1月1日至2024年10月14日120出诊有效单140单,开展救治140人,其中有126人送入我院救治,收治住院57人。
2. 我院成为昆明市中医医联体副理事单位。肛肠科成为云南省中医肛肠专科联盟成员单位。康复科加入云南省中医康复医学科专科联盟成员单位。脾胃病科(内二科)成为云南省内分泌诊疗中心成员单位,加入了云南省中医脾胃病科专科联盟和云南省中医肺病科专科联盟成员单位,是云南省中医医院消化内镜专项联盟理事单位。
3. 2024年2月顺利完成2023年度县级公立医院老年病科建设项目达标验收,强化了省级特色专科老年病科的建设。4.加强基层专家工作站的建设。2024年建立了云南省中医医院吴伟专家工作站、云南省中医医院高彦基层专家工作站、昆明市第三人民医院陆霓虹专家工作站。完成昆明市中医医院李军专家工作站期满总结。禄劝县中医院朱勤庄省级基层名老中医药传承工作室项目顺利完成验收。“余福军专家工作站团队”“袁勇专家工作站团队”“李军基层专家工作站团队”利用每周周末,不定期到我院开展义诊及指导。专家团队利用自身医疗技术优势和管理优势,助力我院医疗技术和医院管理水平的提高。5.省级重点专科包括针灸科、骨伤科,省级特色优势中医专科脾胃病科、老年病科等专科能力持续增强。(二)医疗质量管理水平逐步提高,临床科室业务稳步发展
1. 提升医疗质量管理,强化病历书写监管,加强行风监督。严格落实《关于印发禄劝彝族苗族自治县中医院质量管理考核规定(试行)的通知》(禄中医发〔2021〕22号)要求,按照《云南省病历质量评价检查评分表(2022版)》要求,每月由临床科室自检自查一次,医务科集中抽检一次。截至目前,医务科共计抽检10期,每期均制作医疗质量简报发放至10个临床科室及4个医技科室,并围绕检查中存在的问题及风险点进行集中处罚。
2. 持续加强医疗安全及风险防范管理。2024年2月28日—3月1日组织全员开展2024年“规范执业 医法同行”法律法规专题培训,培训后105人参与考试,成绩均为合格。
3. 加强三基培训。组织全员深化培训心肺复苏术、除颤仪使用,并抽考95人次。在丁翔及李秀华两位分管副院长的安排下,组织医疗文书规范书写培训一次,共计33人参与。
4. 开展新技术新项目。2024年合计申报5项新技术新项目,内二科2项(动态血糖监测、超声引导下甲状腺结节穿刺活检术)、麻醉科3项(体外加温治疗,超声引导下的动、静脉穿刺置管术,超声引导下的神经阻滞技术)。
5. 2024年度,我院门诊部聚焦中医药特色优势,优化服务流程。强化中医专科建设,增加治未病科、中医皮肤科人员配置,引进中医眼耳鼻喉科主治医师1人,逐步提高中医适宜技术覆盖率,深化中西医结合诊疗模式。
(三)坚持科技兴院,重视人才培养
1. 柔性引进市级专家20人(包括对口支援3人),定期不定期到医院进行门诊坐诊、手术指导、带教查房、新项目的开展等。
2. 本年度全院共计外派17人到上级医院进修,其中临床12人、护理5人,外出进修人员同比增幅为6%。专业涉及骨科、心血管、肛肠等常规专业外,还涵盖了我院之前未开展的重症、肿瘤、呼吸内镜等3个新型专科内容,为我院深化专科发展夯实了基础。
3. 2024年我院各科室积极申报科研项目,共申报市级科研项目3个。内一科主任唐泓已经立项的科研项目完成了项目验收工作,骨伤二科主任滕府高的昆明市“千工程”人才培养项目已通过了验收。科教科按照二级医院的管理要求,着力做好科研项目各项管理工作。
(四)强化药事管理
1. 严格执行药品采购制度,确保药品采购渠道合法、规范。加强对药品供应商的资质审核,建立了合格供应商档案,保证了药品的质量和供应的稳定性。
2. 加强药品验收工作,严格按照药品验收标准对购进药品进行逐批验收,确保药品质量符合要求。对验收不合格的药品,坚决予以拒收,并及时与供应商联系处理。
3. 重视药品储存管理,严格按照药品储存要求设置了常温库、阴凉库、冷库等不同库房,并配备了相应的设施设备,确保药品储存条件符合要求。同时,加强对药品的养护工作,定期对药品进行检查,发现问题及时处理,保证了药品的质量。
4. 积极开展药品不良反应监测工作,建立了药品不良反应监测报告制度,及时收集、整理和上报药品不良反应信息。积极开展处方点评工作,每月对门诊处方和住院医嘱进行点评,对不合理用药情况进行分析和反馈,并提出改进措施。加强抗菌药物临床应用管理,严格按照抗菌药物临床应用指导原则,对抗菌药物的使用进行分级管理,并定期对抗菌药物的使用情况进行监测和分析。开展药物咨询服务,为患者提供用药咨询和指导,解答患者用药过程中遇到的问题,提高了患者的用药依从性。
(五)狠抓护理质量管理
1. 各项护理质量指标完成情况:①基础护理全年合格率达98.5%。②一级护理全年合格率达97.36%。③急救物品完好率达100%。④护理文件书写平均分为99.57,合格率达96.82%。⑤护理人员“三基”考核合格率达98.9%。⑥一人一针一管一灭菌一带合格率达100%。⑦常规器械消毒灭菌合格率达100%。⑧一次性注射器、输液(血)器用后毁形率达100%。⑨年褥疮发生次数为1例。
2. 鼓励护理人员开展新业务,引进新技术。积极开展新业务,如糖尿病中药熏蒸治疗、火龙罐、火龙灸等,提高了护理服务的多样性和专业性。
3. 强化护理人员业务操作的规范性,组织全院护理人员进行理论考试,成绩合格率达98.49%。加强护理人员对护理文书法律效力的认识,组织了法律意识教育培训,讲解护理文书在医疗纠纷处理中的重要作用和相关法律规定。
4. 重视人才培养和护理队伍的优化,为了提升专科知识和技能水平,护理部多次派出护理骨干及管理人员参加省市级的培训和骨干学习,拓宽视野,提升专业技能。2024年1月和6月选派2名护理骨干到昆明市妇幼保健院进修学习无痛分娩技术,回院后成功完成22例无痛分娩。
5. 通过多渠道学习方式,促进了继续教育。到2024年,已有83名护理人员获得了专科学历证书,62名获得了本科学历证书。为了不断提升护理质量,护理部每月组织1次护理查房和4次业务学习,提升护理人员理论知识。
(六)院感防控工作
2024年医院感染工作在院领导和感染管理委员会的领导下,根据《医院感染管理规范》《消毒技术规范》和《中华人民共和国传染病防治法》等有关文件与规定,制定相应的院内感染控制计划,并组织实施,及时监测效果,修订措施,使我院院内感染发生率控制在较好的范围内,年度无院内感染的暴发流行。
(七)预防保健工作
开展多种形式的健康教育,制作30余种健康教育处方及宣传材料。利用板报、健康教育处方、咨询台、健康日活动、义诊等形式,对门诊、住院病人及家属、城镇居民、义诊地村民进行通俗易懂的健康知识宣传。进行传染病管理及上报工作。做好病房住院病人登记本及门诊日志督导工作,减少缺项、漏项,及时上报传染病。做好控烟工作,创建无烟医院。利用健康教育方式宣传心脑血管疾病、恶性肿瘤等防治知识。我院全年无接种事故,无脊髓灰质炎发生。
(八)坚持公益性
圆满完成各项指令性任务。2024年共参与各级各类会议活动和医疗保障活动10余次,累计派出医务人员20余人。开展义诊6次,受众3000余人。参与中医医联体建设工作,派出专家5人参加基层卫生院等级评审考核4次。累计完成院外疑难病的会诊80余人次。
(九)医院文化建设
营造和谐、团结的工作氛围,建立有效的团队合作机制。加强团队沟通和协作能力的培养,提高医务人员的团队意识和工作效率。通过团队建设,提高医疗服务的整体水平。制定了《禄劝彝族苗族自治县中医院宣传工作方案》,明确任务分工,截至目前共计推送文化宣传稿件40余篇,科普宣传视频5篇。
(十)信息化建设
2024年完成电子病历升级,系统运行良好,完成网络安全设备升级和二级等级保护复评,并积极申报电子病历3级系统。积极参与新院智慧信息化建设,参与禄劝县医共体信息化建设,协助配合医保完成刷脸认证、双通道测试、药品追溯码、检验检查结果互认、智慧医保病案首页数据等工作。
(十一)积极推进医院整体搬迁项目
新院区于2024年12月31日举行了搬迁启动仪式,目前门诊正常开诊,住院部待设施设备安装调试完毕后,将逐步投入使用。
(十二)加强党的建设
深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,积极开展医疗领域腐败问题集中整治收尾工作,严肃开展损害群众身边腐败问题相关工作,持续发力整治形式主义,坚定不移地纠治“四风”问题。加强党风廉政建设工作,党总支、院办支部、内系支部按期完成换届工作。通过组织观看警示教育片,学习县纪委、县委卫健工委下发的典型案例10余次,以真实案例为镜鉴,讲廉政党课3次,到云南省反腐教育基地开展现场廉政教学1次,让党员干部深刻认识到腐败的严重危害;开展廉政谈话300余人次,做到了早提醒、早预防,将廉政风险消除在萌芽状态。我院没有违反廉政纪律的行为,廉政文化深入人心,风清气正的政治生态进一步巩固。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中医院2024年度收入合计90303094.69元。其中:财政拨款收入11239325.45元,占总收入的12.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入77025101.90元(含教育收费0.00元),占总收入的85.30%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2038667.34元,占总收入的2.26%。
与上年相比,收入合计减少6085053.02元,下降6.31%,主要原因为:财政拨款收入与事业收入较上年度均有所下降。其中,财政拨款收入减少658058.55元,下降5.53%,主要原因为:我单位财政拨款收入均为人员经费(工资、社保等),因本年度退休4名职工,故财政拨款减少;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少7465661.81元,下降8.84%,主要原因为:我单位事业收入均为医疗收入,因药品与卫生材料大批量进入国家集中采购,导致药品费与卫生材料费大幅度降低,故事业收入有所减少;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加2038667.34元,增长100%,主要原因为:上年度决算报表中未提取到其他收入项目金额,本年度其他收入主要构成为:保险理赔款157500元、实习费61700元、危急产妇救助费83200元、疫情防控补助539400万元、代收代付记功和嘉奖的奖金46500元、消化道癌防治经费251700元、利息收入838538元等。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县中医院2024年度支出合计87392890.09元。其中:基本支出87194328.09元,占总支出的99.77%;项目支出198562.00元,占总支出的0.23%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少6262415.59元,下降6.69%,主要原因为:因药品与卫生材料大批量进入国家集中采购,导致药品费与卫生材料费大幅度降低;其次是本年度我单位退休4名职工,故支出合计有所减少。其中,基本支出减少6460977.59元,下降6.90%;项目支出增加198562.00元,增长100%,主要原因为:上年度决算报表中未提取到项目支出金额,本年度项目支出主要构成为基本公共卫生服务19280.00元、医疗服务与保障能力提升项目支出17796.00元、新冠疫情补助161486.00元;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院机构正常运转的日常支出87194328.09元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22479336.88元,占基本支出的25.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64714991.21元,占基本支出的74.22%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出为198562.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费19280.00元,主要用于对乡镇卫生院基本公共卫生服务考核产生的差旅费支出;
医疗服务与保障能力提升项目经费17796.00元,主要用于医疗服务与保障能力提升的设备购置;
新冠肺炎疫情防治过渡期补助经费项目经费161486.00元,主要用于对新冠疫情期间医务人员临时性工作补助发放。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县中医院2024年度一般公共预算财政拨款支出11239325.45元,占本年支出合计的12.86%。与上年相比减少658058.55元,下降5.53%,完成年初预算的86.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出1830450.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%,完成年初预算的84.44%。主要用于支付在职在编职工养老保险金、医疗保险费、失业保险等社保费;造成预决算差异的主要原因是本年度有四名退休职工。
9. 卫生健康(类)支出8451349.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%,完成年初预算的85.22%。主要用于支付在职在编职工基本工资、津贴补贴、绩效考核奖励等工资性人员经费;造成预决算差异的主要原因是年初预算的年终一次性奖励和奖励性绩效工资财政未做支付。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出957525.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的98.65%。主要用于支付在职在编职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是有四名退休职工。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县中医院2024年机关运行经费支出为0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县中医院资产总额299504268.13元,其中,流动资产90194791.34元,固定资产26105600.05元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程180744000.00元,无形资产2459876.74元(净值),其他资产为0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9465968.1元,其中固定资产增加2299696.54元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
药品追溯码:药品的“电子身份证”,通常由一系列数字、字母和(或)符号组成,标识在药品包装盒的显著位置,是每一盒药品从生产出厂时就被赋予的唯一身份标签。若在流通过程中药品追溯码重复出现,则该药品就可能是“回流药”、假药或是被串换销售。
检验检查结果互认指在一定条件下,不同医疗机构之间对彼此的检查检验结果予以认可,避免重复检查的一种机制。
监督索引号53012800336100701111
禄劝彝族苗族自治县中医院
