禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
(二)负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活条件。
(三)指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收。
(四)负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。
(五)推进基层民主法治建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。
(六)加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
(七)推进农村基层党风廉政建设,强化党员干部教育管理,促进农村基层民主管理、民主决策、民主监督。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室、党群服务中心(新时代文明实践所)、综合行政执法队(政府专职消防队、消费工作站)、农业农村发展服务中心。
所属单位0个,分别是:
1. 党政综合办公室
2. 基层党建办公室
3. 经济发展办公室
4. 社会事务办公室(退役军人服务站)
5. 平安法治办公室
6. 党群服务中心(新时代文明实践所)
7. 综合行政执法队
8. 农业农村发展服务中心
(二)决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是:
1. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡党政综合办公室
2. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡基层党建办公室
3. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡经济发展办公室
4. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡社会事务办公室(退役军人服务站)
5. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡平安法治办公室
6. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡党群服务中心(新时代文明实践所)
7. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡综合行政执法队(政府专职消防队、消费工作站)
8. 禄劝彝族苗族自治县则黑乡农业农村发展服务中心
纳入禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的:公务员26人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员40人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)抓发展,争当经济社会发展“排头兵”基础更加扎实。坚持专班式推进、项目式管理、积分式奖惩“三式工作法”抓指标、促发展,推动经济运行稳中向好,综合实力大幅提升。完成固定资产投资2.1亿元,同比增长107.92%,排名全县第3。招商引资签约项目4个,实际到位资金1.62亿元,同比增长89.47%,排名全县第2。规模以上工业总产值达2.96亿元,同比增长25.03%,实现扭负为正。税收收入达454.96万元,完成目标任务的100.65%。完成一般公共预算收入2293.88万元,居民银行储蓄约2.86亿元。完成农村经济总收入3.71亿元,同比增长3.05%。农村居民人均可支配收入达到1.5万元,同比增长7.21%。
(二)推项目,机遇政策把握更加有力。坚持抓项目就是抓发展,抓发展就要抓项目,集中主要精力、资源和人力,组建工作专班,推进完成总投资1.2亿元的民安乐自然能提水、咪呅大沟提升改造、打车村等五个村农产品加工交易中心、18.53公里进村道路硬化等17个重点项目建设。有序推进分布式屋顶光伏,花椒园村、贵城村居家养老服务中心,则黑乡污水处理厂等6个项目建设。全力做好项目服务保障,在全县率先完成乌东德翻坝转运设施和沿江三级公路建设1552.6亩土地征收任务,全面完成撒则线“四改三”项目一期工程林木采伐、土地征收等前期工作。高质量完成乡村振兴项目库申报,规划入库项目5个,总投资872万元。
(三)巩固成效,乡村振兴路径更加清晰。严格落实“四个不摘”要求,抓实防止返贫动态监测帮扶,“云南省政府救助平台”办结服务事项121件,新识别纳入监测对象36户100人,消除风险6户23人。强化产业发展,建设高标准农田5900亩,种植粮食5.95万亩、烤烟4150亩、中药材3036亩、万寿菊1561亩、花卉450亩,养殖黑山羊4.66万只、生猪3.4万头、肉牛1.1万头、禽类6.97万羽。强化集体经济,盘活民安乐养鸡场、卡补养牛场、万德养蜂场等闲置资产,并产生效益,成立云南富则强村农业发展有限公司,集体经济发展即将进入快车道。强化基础设施建设,争取东西部协作、财政衔接资金1166万元,实施产业发展、道路水利、人居环境提升等项目6个。强化精准施策,紧扣“三保障”和饮水安全指标,实施监测户18条,低收入户12条精准帮扶措施,整合资金30.68万元,解决医疗、教育、住房问题33户。强化金融帮扶,发放小额贷款382户1869万元,申报防贫保险30户10.56万元。强化就业帮扶,开发公益性岗位234个,发放省外务工交通补贴20.4万元204人次。2024年脱贫户、监测户人均纯收入19521.03元,增长16.81%,实现“两个高于”的目标。
(四)优治理,生态环境更加和美。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,以更高标准、更严要求推进生态文明建设。严格落实“林长制”,完成万亩林病虫害防治二期工程,开展巡林4460人次,开挖防火通道8条18.45公里,推进实施“一村万树”工程,封山育林3.6万亩,人工造林3500亩,森林覆盖率近70%。全面落实“河长制”,始终保持“十年禁渔”高压严管态势,开展巡河70人次,完成荨麻箐村农村生活污水治理项目,集中供水水源水质总体稳定达标,国控断面水质进一步改善。国土资源管理规范有力,高标准完成《禄劝县则黑乡国土空间总体规划(2021-2035)》,13个村“多规合一”实用性村庄规划全部入库,依法整治拆除临违建筑6710平方米。耕地保护走深走实,整改流出图斑5批次1072个5393.59亩,土地卫片执法发现问题12宗38.74亩,整治违法建房、违法开采砂石等行为11起。人居环境持续改善,完成民安乐哄依村人居环境提升、包谷山畜禽粪污处理项目建设,改造卫生户厕370座,新建公厕4个,开展环境卫生整治125次,清理垃圾212吨。
(五)办实事,民生福祉更加改善。坚持以人民为中心的发展思想,推动群众生活物质更加殷实、精神更加富足。教育事业优先发展,实现控辍保学动态清零,则黑乡希望小学被认定为昆明市现代教育示范学校,发放“雨露计划”资金90.8万元436人次,奖助学金6.28万元808人次,开展校服、图书等捐赠活动5次。惠民政策落地落实,发放低保、特困供养、临时救助等资金959.91万元3.41万人次。“两保”征缴扩面增效,医疗保险参保2.81万人,养老保险参保1.88万人,“四类人员”参保率100%。医疗保障全面加强,家庭医生签约服务1.35万人次,免费义诊480余人次。稳岗就业积极推进,开展技能培训4期,农村劳动力转移就业1.38万人。人民武装和双拥工作不断加强,大学毕业生应征入伍8人,占比62%,发放优抚对象补助380万元168人次。文化活动不断丰富,开展戏曲进乡村惠民演出6场,参加禄劝第二届“村BA”篮球赛并取得第二名的优异成绩。
(六)防风险,社会大局更加和谐。坚持以高水平安全保障高质量发展,不断守好底线、筑牢防线。安全生产形势平稳,深入开展安全生产治本攻坚三年行动,开展应急演练3次,安全检查15次,整改道路交通、建筑工地、食品药品等领域风险隐患40处,全年未发生较大及以上安全生产事故。平安建设深入推进,常态化开展扫黑除恶斗争,严打电信诈骗等违法犯罪行为,接报警情、刑事治安案件同比下降60%、45%,保持全年零命案发生。信访维稳有力有效,坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”,深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理行动,召开普法“户长会”645场次,排查化解矛盾纠纷86起,处理12345热线125件、信访57件,白鹤滩淹没区遗留问题化解强势推进,甲岩电站搬迁遗留问题有序化解。移风易俗成效显著,2024年监管办席78起,减少群众开支60余万元,得到群众的拥护支持,工作经验被市委宣传部、市文明办宣传推广。
(七)转作风,自身建设更加过硬。持之以恒强党性、改作风、抓落实,政府工作更加务实高效。政治建设持续强化,坚持把政治标准和政治要求贯穿到政府工作各方面,扎实开展党纪学习教育,班子成员运用“四种形态”开展谈心谈话、廉政提醒等26人次。全面落实意识形态工作责任制,牢牢把握意识形态工作主动权。法治建设持续推进,深入开展“八五”普法,严格执行“三重一大”报告和政务公开制度,政府议事决策不断规范,推动政府各项工作始终在法治轨道上开展、在阳光下运行。自觉接受人大监督,办理人大代表意见建议46件,办结率和满意度均为100%。作风建设持续深化,持续推进基层减负,持之以恒纠治“四风”,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,追缴违规领取国家补贴资金30.46万元。严格落实政府“过紧日子”要求,压减一般性支出925.06万元,同比下降28.74%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度收入合计45501086.98元。其中:财政拨款收入22938774.46元,占总收入的50.41%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入22562312.52元,占总收入的49.59%。
与上年相比,收入合计减少35651026.11元,下降43.93%。其中:财政拨款收入减少9851006.59元,下降30.04%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少25800019.52元,下降53.35%。主要原因是:一是则黑乡淹没土地补偿款减少20524413.34元;二是县人民法院汇发放案款(2021)云0128执750号减少3800000.00元;三是中药材种植资金减少550000.00元;四是民安乐提水工程资金减少4957850.32元;五是农产品交易中心建设资金减少3500000.00元;六是万德村委会道路亮化资金540000.00元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度支出合计83019031.87元。其中:基本支出70617806.77元,占总支出的85.06%;项目支出12401225.10元,占总支出的14.94%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加31450931.39元,增长60.99%。其中,基本支出增加51867217.26元,增长276.62%;项目支出减少20416285.87元,下降62.21%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因是:一是则黑乡淹没土地补偿款支出增加42187030.54元;二是行政事业人员工资、绩效、年终奖支出增加598380.50元;三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加228115.29万元;四是住房公积金支出21046.00元;五是公务员、行政、事业人员医疗、工伤保险支出27795.78元;六是工伤补助金1033798元;七是县人民法院汇发放案款(2021)云0128执750号减少3800000.00元;八是中药材种植资金减少550000.00元;九是民安乐提水工程资金减少4957850.32元;十是农产品交易中心建设资金减少3500000.00元;十一是万德村委会道路亮化资金540000.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70617806.77元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24667176.62元,占基本支出的34.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45950630.15元,占基本支出的65.07%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出为12401225.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
民安乐洪依村人居环境提升项目经费850000.00元,主要用于人居环境持续改善,完成民安乐哄依村人居环境提升、包谷山畜禽粪污处理项目建设,改造卫生户厕370座,新建公厕4个,开展环境卫生整治125次,清理垃圾212吨。
中药材基地水利设施建设二期项目经费3200000.00元,主要用于在则黑乡卡租村、凳子山村、民安乐村等地建设水利设施,促进中药材的种植,提高产量,带动当地村民就业,增加村民收入,从而促进则黑乡的经济发展。
村委会党建及运转项目经费650000.00元,主要用于则黑乡13个村委会的党建经费用于村委会开展党建工作,有利于维持党建工作的开展,提升党员的积极性,推动党建工作的发展。
则黑乡麻长斗村人居环境提升改造项目经费272000.00元,主要用于资金能较好地提升则黑乡麻长斗村人居环境,优化群众居住环境,提升群众满意度,从而促进经济的发展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出22970128.19元,占本年支出合计的27.67%。与上年相比减少9129618.50元,下降28.44%,完成年初预算的128.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出4073568.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%,完成年初预算的103.38%。主要用于:一是干部职工工资、津补贴、考核资金、基层绩效奖、年终一次性奖金发放3436503.50元,占比84.36%;二是日常公用经费、公务交通补贴、工会经费、公车购置及运维费等支出337065.00元,占比8.27%;三是乡镇党建及业务经费支出300000.00元,占比7.37%;造成预决算差异的主要原因是2023年12月乡镇津贴于2024年进行发放。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出348961.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的82.15%。主要用于发放事业人员工资、津补贴、考核资金、绩效考核奖、年终一次性奖金等。
8. 社会保障和就业(类)支出1485747.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的112.51%。主要用于:一是缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出1063216.33元,占比71.56%;二是缴纳职工失业保险支出26615.37元,占比1.79%;三是缴纳职业年金支出352599.65元,占比23.73%;四是遗属补助43316.00元,占比2.92%。
9. 卫生健康(类)支出939586.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的93.80%。主要用于:一是发放计生员工资11596.00元,占比1.23%;二是缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗保险。其中:行政单位医疗244319.46元,占比26.00%;事业单位医疗288296.29元,占比30.68%;公务员医疗317320.50万元,占比33.77%;工伤保险支出30166.78元,占比8.32%。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
11. 城乡社区(类)支出708160.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的116.38%。主要用于:一是发放事业人员工资、津补贴、考核资金、绩效考核奖、年终一次性奖金等692060.00元,占比97.73%;二是日常公用经费、工会经费16100元,占比2.27%。
12. 农林水(类)支出14486742.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.07%,完成年初预算的148.74%。主要用于:一是发放事业人员工资、津补贴、考核资金、绩效考核奖、年终一次性奖金等3624769.02元,占比25.02%;二是发放村民小组长、兽医员、党组织书记、村小组一肩挑等村级工资5869253.55元,占比40.51%;三是村民小组运转经费209000.00元,占比1.44%;四是日常公用经费、工会经费83720.00元,占比0.58%;五是民安乐洪依村人居环境提升项目资金850000.00元,占比5.87%;六是中药材基地水利设施建设二期项目资金3200000.00元,占比22.09%;七是村委会党建及运转经费650000.00元,占比4.49%。
13. 交通运输(类)支出60000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于则黑乡公路日常养护支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
19. 住房保障(类)支出867362.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的104.24%,主要用于:缴纳职工住房公积金。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为24358.00元,决算为24358.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加23758.00元,增长3959.67%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为18000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.90%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为6358.00元,决算为6358.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.10%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加17400.00元,增长2900.00%;公务接待费支出决算较上年增加6358.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算6358.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加6358.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算为0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24358.00元,支出决算为24358.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加23758.00元,增长3959.67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元,决算为18000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为6358.00元,决算为6358.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加17400.00元,增长2900.00%;公务接待费支出决算增加6358.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算6358.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年开展考察调研3次、执行任务3次、检查指导2次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民生保障、产业发展及乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待8.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次73.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于2024年开展考察调研、执行任务、检查指导等方面的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2024年机关运行经费支出658765.00元,比上年减少717497.86元,下降52.13%,主要原因是:一是则黑乡财政所公共服务能力提升专项资金100000.00元;二是村委会运转经费582603.50元。部门机关运行经费主要用于开展社会治安治理、法治建设、乡村振兴等相关工作。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府资产总额60151293.73元,其中,流动资产30902028.85元,固定资产3488742.78元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程24405979.05元,无形资产4912.36元(净值),其他资产1336436.42元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31689597.48元,其中固定资产减少278076.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53012803101501111
禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府20251020040256425

