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索引号: 01512812X-202510-102783 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-21 11:06
名 称: 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度部门决算
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度部门决算

发布时间:2025-10-21 11:06 浏览次数:0
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中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 根据县委安排部署,围绕县委中心工作,对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考;组织协调有关部门,完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究;对全县贯彻执行党的路线方针政策的情况进行调查了解,及时向县委反映并提出相关建议。

2. 根据县委安排,承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其他文稿。

3. 建立和完善调研信息网络,收集、整理重要信息,为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策依据。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究,提出改革工作方案和措施,做好协调督促落实;研究处理重要改革事项及相关请示;收集汇总信息资料,就改革重要问题进行研究和咨询;负责全面深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。

二、 基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:深化改革科、政策研究科、办公室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)坚持党建引领,增强机关效能。

以党的政治建设为统领,对标创建“模范机关”的总体目标,依据自身特点把工作聚焦在“人”上、落脚在“事”上。一是筑牢政治根基。把思想政治工作作为战略性工程来抓,筑牢思想政治根基、抓实抓好队伍管理。严格落实“第一议题”和“五个必学”制度,每次政治学习例会前列出“第一议题”和“五个必学”议题表,常态化跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神,重点深学细研习近平总书记关于调查研究和全面深化改革的重要论述,带动党员干部深刻领悟其中蕴含的立场观点方法,提升调查研究和推进改革的能力水平。结合党纪学习教育,制定《中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室党纪学习教育计划》,举办县委政研室领导干部党纪学习教育读书班,采取“‘三会一课’、主题党日”等方式每周分章节集中学习《中国共产党纪律处分条例》,坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学,自觉将纪律要求内化于心、外化于行,教育引导全体干部职工学纪、知纪、明纪、守纪,共集中学习11次。二是夯实政治责任。主要负责同志认真履行党风廉政建设“第一责任人”职责,坚持抓早抓小、常抓不懈。召开党支部会议专题研究制定《2024年度落实党风廉政建设责任制任务清单》《落实清廉云南建设禄劝实践“十大行动”2024年重点任务清单》,细化工作目标、明确工作责任,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室直接抓的工作格局,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。研究制定《县委政研室2024年度党建工作重点任务清单》《县委政研室2024年基层党建工作重点任务立项分解表》,形成“1+3+8”(1即一名主要领导,3即三个科室,8即八名党员同志)的“明责、履责、考责、问责”责任链条,形成管理——执行——监督的党建工作贯通协调格局,营造风清气正的县委政研室党支部政治生态。今年以来共召开党员大会、支部委员会等会议20余次,组织党员干部观看警示教育片2次,由支部书记为全体党员讲授廉政专题党课2次,通报典型案例10余起。三是强化干部队伍建设。强化“打铁还需自身硬”意识,以实招求实效,努力建强政研改革先锋干部队伍。深入开展干部队伍“能力作风提升年”活动,召开工作会议对干部作风工作进行再安排、再部署、再推进,制定《县委政研室落实全县干部队伍“能力作风提升年”活动重点任务清单》,坚持把提升调查研究能力、提升改革攻坚能力、锤炼加压奋进、比学赶超的作风摆在首位,选树优秀调研经验案例、改革首创案例,围绕提升作风能力、完成工作目标任务等方面进一步强素质、转作风、提效能、促发展。今年以来,每季度报送干部队伍“能力作风提升年”成绩核算表。四是传承优良作风。引导全体党员弘扬党的优良作风、增强党员宗旨意识,凝心聚力、接续奋斗,下基层解民忧。开展党员志愿服务活动,每季度到移民二社区开展政策宣传、慰问走访,传递党组织的关怀和温暖。全体干部职工每半年走访监测户和贫困户,积极协调相关部门和社会力量,为群众提供更多的支持和帮助。

(二)抓牢“四个环节”,提升调研实效。

根据推动高质量发展的工作总体要求和部署,围绕县委、县政府中心工作,积极组织“向下钻”的调研,广泛收集“金点子”,更好地服务县委、县政府科学决策。一是抓任务,夯实工作基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,对照“六个春城”建设需要,将调查研究与推进作风革命、效能革命结合起来,与开展“争当排头兵”高质量发展大竞赛和干部队伍“能力作风提升年”活动结合起来,每季度由我室对各责任单位落实高质量发展调研工作情况进行检查考核打分。二是把握方向,明确发展定位。根据昆明市调整优化各县(市)区发展定位工作专题会议,按照县委、县政府的部署安排,立足禄劝区位特点、资源禀赋、产业特色,提出我县3个发展定位:“五旅”融合示范区、绿色能源先行区、新型工业拓展区,作为未来5到10年的发展方向和发展目标。三是抓统筹,制定调研方案。牵头起草《禄劝彝族苗族自治县2024年调查研究工作方案》,组织开展2024年高质量发展调研工作,以县处级实职领导干部为重点,其他干部全面参与确定一批年度重点调研课题,认真制定计划、开展针对性调研,提出有效措施办法,实质推动问题解决,推出一批战略性调研、对策性调研、解剖式调研等方面的典型案例。今年以来,每季度向市委政研室报送县处级实职领导干部问题清单、责任清单、任务清单,并选树调研报告和典型案例30余篇。编印《禄劝政策研究》3期,《领导参阅》2期。四是抓成果,完成课题研究。市级课题《昆明市推进农村“三变”改革对策研究——以禄劝县为例》以实现“村强民富”为目标,深化农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革,推动农村基本经营制度改革实践创新,推进乡村全面振兴、实现农业农村现代化,于3月份高质量完成结题评审,并获得良好等次。

(三)把稳改革之舵,凝聚改革合力。

2024年以来,县委改革办坚持从全县经济社会发展的全局来主动思考改革、谋划改革、推进改革,有力有效推动全面深化改革向纵深发展。一是对标对表强谋划。认真贯彻中央和省委、市委深改委会议精神,筹备召开县委深改委、县委改革办主任会议等4场次,谋划提出2024年首创型改革事项6项,研究制定县委深改委2024年工作要点、工作台账和《禄劝彝族苗族自治县能力作风提升年赶超方案》《中共禄劝县委贯彻落实〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的实施意见》《县委〈实施意见〉重要改革举措分工方案》等具有全局性和重要牵引作用的改革文件,梳理报送改革试点18项、建议市级层面推动的改革事项13项,推动各领域改革系统设计、整体谋划、协同推进。二是聚焦重点抓推进。坚持把全面深化改革作为推进高质量发展的关键一招,准确把握全面深化改革的目标和任务,紧紧围绕《工作要点》中明确的9大行动91项重点改革任务和《工作台账》中明确的8个方面131项重大改革事项,严格落实县委全面深化改革委员会督察评估工作计划,既抓改革方案的制定出台,又抓改革任务的贯彻落实,全力推动年度各项改革任务落到实处、取得实效。三是讲求结果重实效。切实将改革经验信息报送列入改革工作议事日程,积极收集整理禄劝各地区、各部门深化改革的有效举措、试点探索等方面的改革信息,共计总结上报好经验好做法16期。在扎实推动《工作要点》和《工作台账》明确改革试点的同时,积极争取国家级改革试点1个,总结验收销号改革试点4个,并切实抓好省委全面深化改革委员会第三批改革试点经验的复制推广工作,力争改革考核“结硕果”。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度收入合计1987024.43元。其中:财政拨款收入1986786.63元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入237.80元,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计增加25762.20元,增长1.31%。其中:财政拨款收入增加25823.83元,增长1.32%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少61.63元,下降20.58%。

财政拨款收入增加的主要原因是人员经费及日常公用经费收入较上年增加25823.83元。

其他收入减少的主要原因是本年度收到国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局电子退库手续费收入较上年减少61.63元。

二、 支出决算情况说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度支出合计1996330.07元。其中:基本支出1912956.43元,占总支出的95.82%;项目支出83373.64元,占总支出的4.18%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少27764.01元,下降1.37%。其中:基本支出增加21877.46元,增长1.16%;项目支出减少49641.47元,下降37.32%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是本年度退休人员安家经费支出较上年增加300.00元,医疗保险缴费支出较上年增加24203.72元,一般公用经费支出较上年减少2520.74元。

项目支出减少的主要原因是本年度课题研究经费支出较上年减少15114.47元,政研室业务经费支出较上年减少34527.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1912956.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1816863.43元,占基本支出的94.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96093.00元,占基本支出的5.02%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出83373.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

县委改革办公项目经费28810.00元,主要用于维持2024年县委改革办公开展。

县委政研室课题研究项目经费9305.64元,主要用于正常开展本年度课题研究。

政研室业务项目经费31398.00元,主要用于维持部门本年度业务的正常开展及2024年度固定资产购置。

2024年采购两台国产电脑项目经费13860.00元,主要用于2024年度固定资产购置。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1996092.27元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少28001.81元,下降1.38%,完成年初预算的90.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出1370006.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%,完成年初预算的83.70%。主要用于行政人员工资及目标考核奖1190778.00元,工会经费6000.00元,公务交通补贴76500.00元,一般公用经费13355.20元,县委政研室课题研究项目经费38115.64元,政研室业务项目经费15080.00元,县委改革办公项目经费16318.00元,2024年采购两台国产电脑项目经费13860.00元;造成预决算差异的主要原因是本单位厉行节约,严控预算执行中非刚性支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

8. 社会保障和就业(类)支出307361.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.40%,完成年初预算的129.60%。主要用于退休人员安家费支出300.00元,机关事业单位基本养老保险支出184915.84元,职业年金支出93705.03元,死亡抚恤支出26676.00元,失业保险缴费支出1764.78元;造成预决算差异的主要原因是本年度人员社会保险缴费金额上调。

9. 卫生健康(类)支出165534.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的93.07%。主要用于行政单位医疗缴费支出85388.55元,公务员医疗补助缴费支出72457.28元,其他事业单位医疗缴费支出5369.56元,工伤保险缴费支出2319.15元;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时,预估了人员社会保险缴费金额上调,但本年上调幅度低于预期,导致实际支出减少。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

19. 住房保障(类)支出153189.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金缴费支出153189.24元;预决算无差异。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为866.00元;支出决算较上年增加866.00元,增长0.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为866.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加866.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算866.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加866.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为866.00元,支出决算较上年增加866.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为866.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度接待昆明市委员会政策研究室及楚雄州委员会政策研究室1批次共11人赴禄劝调研考察钛产业发展情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加866.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算866.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加866.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待昆明市委员会政策研究室及楚雄州委员会政策研究室1批次共11人赴禄劝调研考察钛产业发展情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待昆明市委员会政策研究室及楚雄州委员会政策研究室1批次共11人赴禄劝调研考察钛产业发展情况发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出95855.20元,比上年减少12945.74元,下降11.90%,主要原因是本年度公务交通补贴较上年度减少11625.00元。部门机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、培训费和公务交通补贴等。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室资产总额200155.14元,其中,流动资产125560.23元,固定资产74594.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25756.63元,其中固定资产增加28940.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53012800257201111

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室20251020052432821