中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算
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中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)主要职能
1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委、县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。
2. 落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织党的建设总体布局,扩大团的组织覆盖面。
3. 对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟。
4. 指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好优秀辅导员,对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
5. 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。
6. 调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。
7. 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。
8. 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
9. 完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括:办公室。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员4人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
一、 工作开展情况
(一)聚焦思想政治引领,使党旗所指就是团旗所向成为高度自觉。
1. 强化青少年思想引领。聚焦广大团员青年思想政治引领、始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”,把学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想作为首要政治任务,通过座谈分享、集中宣讲、沉浸式体验、社会化实践等多种活动,深化“青年大学习”“红领巾爱学习”“青春禄劝”等“青”字号服务体系效能,依托青年讲师团、“红领巾”宣讲团项目,分层分类分领域开展学习座谈分享、主题微团(队)课宣讲、集中宣讲等主题教育实践活动10余场,开展“青年大学习”网上主题团课10期,41551名青少年参学,公众号自制转发青年信息、党的理论知识380条,阅读量达25.53万人次,总粉丝达39483人。帮助青少年深刻领悟“两个确立”的决定性意义,夯实听党话、跟党走的政治自觉。
2. 夯实团的理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团,对标全面从严治党,全面加强团组织建设,依托“三会一课”、主题团日等形式,着重开展专题团课。创新活动宣传载体,组织开展“团聚青力跟党走 挺膺担当建新功”五四集中表彰、集中入队入团等主题教育实践活动20余场,开展红领巾研学活动暨红领巾讲解员培育活动1场,开展少先队员红领巾争章系列活动15场,组织开展“青马工程”培训班1期。深入贯彻落实总体国家安全观,落实意识形态工作责任制,着眼有效防范和化解青年领域政治风险,旗帜鲜明开展网络舆论斗争,弘扬正能量、清朗网络空间,着力培养党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。
3. 突出理想信念教育。聚焦“3·5”“五四”等重要时间节点,利用专题讲座、主题班会队会、主题宣讲等方式深化青少年理想信念教育、民族团结进步教育等形式政策教育,创新开展“3·5”学雷锋、国家安全教育、“清明祭英烈 共铸中华魂”“民族团结一家亲”等主题教育活动50余场,覆盖青少年2万人次,让青少年在“沉浸式”体验中受教育、长才干。
(二)聚焦青春建功,青年生力军和突击队的作用更加彰显
1. 助力党政中心工作。以就业帮扶和提升社会化能力为重点领域,以“梦在远方,路在脚下——共青团与你同行”专项行动为契机,开展就业创业培训、线上线下招聘活动10余场,帮助青年解决就业难、离家远等现实问题。争取上级资金1417.78万元。引领青年投身经济建设主战场,加强“青年文明号”、青年突击队等“青”字号品牌建设,引领全县广大青年在优化营商环境、乡村振兴等重点工作中展现担当作为。
2. 发动青年发挥服务社会热力。依托禄劝少数民族自治县资源优势,引导各基层团组织、少先队组织开展“民族团结一家亲”“民族团结我践行”“‘青’暖华夏”“筑牢民族团结共同体意识”等主题交流活动10余场,引导青少年铸牢中华民族共同体意识。发挥青年志愿者服务力量,聚焦重要时间节点,组织开展春运“情满旅途 暖冬行动”“书写心愿,福到身边——进基层迎新年”暨县青联委员联心交流“保护母亲河 争当河小清”“垃圾分类”等各类志愿服务活动30余场。
(三)聚焦急难愁盼,服务青年民生项目举措务实有效
1. 关注青年需求。针对青年特点,联合团街镇团委开展“多彩花海游”团街镇油菜花节团建活动1场,拓宽青年干部沟通交友渠道,帮助搭建青年交友互动的交流平台。坚持“基层+部门”“引导+保障”的工作模式,做好就业创业服务工作,落实“贷免扶补”、个人创业担保贷款惠民政策,发放创业担保贷款50户1071万元,扶持青年就业50人,带动就业109人。
2. 强化青少年权益维护。以“利剑护蕾”为契机,动员基层团组织开展“模拟法庭进校园”“法治宣传进校园”“普法宣传进校园”主题活动20余场。配合县教体局深化青少年心理健康服务工作,引导青少年增强自我保护意识以及维护自身权益的能力。深入实施“关心关爱留守儿童”项目,争取省市青基会、清晨阳光志愿者协会等多方力量整合社会资源助力关心关爱留守儿童工作,组织主题活动10余场,以实际行动当好留守儿童成长的引路人、权益的守护人、未来的筑梦人。争取“昆明希望工程”“童泰助学”等公益项目,帮助317名困难学生争取到33.84万元的助学金。
(四)聚焦全面从严治团,在深入锻造中焕发新的生机
1. 提升团的组织力。持续发挥“一专一站两联”作用,推动团的委员和代表履职尽责。组织基层团干部,通过召开座谈会分享感悟、专题宣讲、团干部培训等方式,加大教育培训力度,进一步把青年力量凝聚在党的周围,有效解决了团干部在思想、工作、作风、能力上的突出问题。发挥共青团优势,主动靠前服务,努力疏通社会领域基层团组织建设中的痛点难点,用心用力推进禄劝共青团各项重点工作任务落实,团结带领广大团员青年坚定不移听党话、跟党走,做好党的助手和后备军。
2. 突出抓好团机关党的建设。切实履行全面从严治党主体责任,认真落实“第一议题”制度,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神和县委重大决策部署,截至目前,累计组织集中学习10次。扎实推进“双报到双服务双报告”工作,截至目前,党支部已深入共建社区开展集中服务活动2场。严格落实意识形态工作责任制,突出网络新媒体引导,认真运维管理微信公众号“青春禄劝”。
3. 深化全面从严治团。严格做好团费收缴工作。把牢团员发展质量关,2024年度发展新团员743人。动员各级团组织严格落实“三会两制一课”等组织生活制度。坚持从严从实提质增效,采取工作汇报、集中座谈等方式对全县各级基层团组织开展履职考核评价,开展基层团组织书记述职评议会1场,把全面从严治团的要求贯穿到团干部的“选育管考用”各环节。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表;本部门2024年度无“三公”经费支出,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度收入合计2,255,973.04元。其中:财政拨款收入2,169,118.18元,占总收入的96.15%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入86,854.86元,占总收入的3.85%。
与上年相比,收入合计减少495,984.80元,下降18.02%。其中:财政拨款收入减少405,371.21元,下降15.75%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少90,613.59元,下降51.06%。主要原因是:其他群众团体事务支出减少795,403.06元;养老保险减少33,191.68元;失业保险减少1142.8元;人员行政运行减少162,340.80元;5.一般行政管理事务12,983.52元,其他收入:禄劝教体局五老巡回宣讲9000元;7.禄劝人社局公岗工资21,800.00元。减少:1.禄劝教体局法治教育20000.00元;2.禄劝公安局合适成年人派遣26100.00元;2.禄劝文旅局网吧监督10000.00元;4.禄劝司法局未成年人法治教育20000.00元;5.政法委员会未成年人法治教育30000.00元;禄劝县统战部创建民族团结进步示范县15000.00元。
二、 支出决算情况说明
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度支出合计2269014.18元。其中:基本支出1867903.31元,占总支出的82.32%;项目支出401110.87元,占总支出的17.68%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少682256.14元,下降23.12%。其中:基本支出减少302374.42元,下降13.93%;项目支出减少379881.72元,下降48.64%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:增加医疗保险20753.38元;.住房保障12505.00元;养老失业保险33191.68元;人员工资奖金绩效27319.00元;西部志愿者奖补432159.10元;公务交通补贴800.00元;工会经费600.00元;基层团建经费5000.00元;志愿服务队经费5500.00元;其他群团事务35800.21元;创业担保贷款贴息500.00元;社会保障和就业2800.00元。减少:其他群团事务324200.00元;群团事务行政运行40800.00元;一般行政管理事务18200.00元;村干部补助979700.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1867903.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769322.98元,占基本支出的94.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98580.33元,占基本支出的5.28%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出401110.87元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
团县委部门业务经费项目经费22935.00元,主要用于团县委日常公用经费。
团县委工作经费项目经费64775.89元,主要用于团县委日常公用经费。
未成年人司法项目工作经费项目经费44100.00元,主要用于2024年下半年未司办聘任五老人员工作补贴
未成年人司法项目工作经费项目经费40942.00元,主要用于2024年下半年关工委聘任五老人员工作补贴
其他群众团体事务支出项目工作经费项目经费180814.38元,主要用于志愿者工资社保。
2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目工作经费176710.00元,主要用于西部志愿者工资社保。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2179774.99元,占本年支出合计的96.07%。与上年相比减少649077.71元,下降2.94%,完成年初预算的107.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出1785889.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%,完成年初预算的104.89%;主要用于:一是职工工资、津贴补贴、绩效等118248.86元;二是团县委日常公用经费268272.5元,造成预决算差异的主要原因是年中增加预算其他群众团体事务支出324200.00元。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
8. 社会保障和就业(类)支出186595.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,完成年初预算的139.71%;主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出126160.00元;机关事业单位基本职业年金缴费支出48465.98元,就业补助2783.6元,人力资源和社会保障管理事务6980.00元,造成预决算差异的主要原因是年中增加预算机关事业单位职业年金缴费支出60625.98元。
9. 卫生健康(类)支出100724.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的96.08%;用于行政事业单位医疗缴费100724.00元.
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
12. 农林水(类)支出500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%;年初无此项预算,本年无该支出。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
19. 住房保障(类)支出106066.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的111.64%,年初无此项预算,本年无支出。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出,公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%。国(境)外接待费支出决算为0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。具体购置车辆的原因、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2024年机关运行经费支出58538.17元,比上年增加/减少8675.83元,增长/下降17.40%,主要原因是增加:1.公务交通补贴800.00元;2.工会经费增加600.00元;3.县级补助基层团建经费5000.00元;4.新时代文明实践青年志愿服务队活动经费5500.00元;5.其他群众团体事务支出25800.00万元。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、交通补贴发放、工会经费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额322545.52元,其中,流动资产314203.02元,固定资产8342.5元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少373300.71元,其中固定资产增加8460元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53012800257001111
中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会 (2)20251020060219365

