禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会概况
一、 主要职责
(一)维护职能
维护职工的合法权益是工会的基本职责,以《中华人民共和国工会法》和相关政策法规为依据,监督、规范和保障职工的各项劳动标准,采取建立平等协商、签订集体合同制度等形式形成稳定协调的劳动关系;同时,工会向困难职工伸出援助之手,纾疑解难、帮困扶贫,提供法律支持和经济救助,维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利;工会还配合政府和有关部门切实做好国有企业下岗职工生活保障和再就业工作,认真贯彻落实中央、省、市关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的精神,坚持开展“送温暖工程”。
(二)参与职能
工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理,保障职工依法行使民主权利,对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题,工会与行政方面进行协商或谈判,取得一致意见后,用劳动合同、集体合同或谈判协议的形式确定下来,以保护劳动者的合法权益。
(三)建设职能
工会积极配合各级党政,开展各种形式的活动,引导职工主动为祖国建设、社会繁荣,为企业改革和促进企业发展献计出力,围绕地方和企业各个时期的经济发展目标和企业经营活动的重点和难点,积极组织职工开展以技术创新为主要内容的劳动竞赛和合理化建议、技术革新和发明创造等活动,推动企业技术进步、扭亏增盈和提高经济效益。
(四)教育职能
根据广大职工群众的觉悟水平和不同的兴趣、爱好和要求,通过开展多种多样的群众性活动,吸引职工广泛参加,提高职工思想政治觉悟于形式多样、生动活泼的各种活动之中,同时,帮助职工通过各种途径学习科学、文化、技术知识,掌握从事岗位工作的本领,坚持以正面教育为主,以基层活动为主,通过参加各种实践活动,使广大职工不断增强认识,逐步锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县总工会共设置3个内设机构,包括:综合办公室、劳动和经济法律维权科、职工(会员)服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个,分别是:禄劝彝族苗族自治县总工会。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。我部门2024年末其他人员共0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末学生0人。年末遗属3人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)强化思想政治引领,凝聚团结奋进力量。一是坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力,以高质量党建引领工会高质量发展。持续深化理论学习,扎实推进调查研究,以学促干、务求实效,推动主题教育不断走深走实。二是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线,开展县总工会宣传宣讲党的二十大精神进基层活动6场。组织2支职工代表队参加中国梦·劳动美“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”2024年昆明市职工学习党的二十大精神知识竞赛活动,荣获三等奖和优秀组织奖。三是评选推荐昆明市第二十四届劳动模范人选3人,召开“五一”劳模座谈会,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。四是举办“石榴籽杯”职工篮球赛、职工工间操比赛、职工健步走比赛等文体活动赛事,选拔40名职工运动健将参加昆明市第七届运动会成年组6个项目比赛。组织职工参加中国梦·劳动美“聚职工力量 展春城风采”2024年昆明市职工文艺汇演,《美丽的彝山可爱的家乡》节目获得二等奖。
(二)聚力推进产改工作,围绕中心建功立业。一是充分履行产业工人队伍建设改革领导小组办公室牵头抓总职能,研究制定了6项产改配套制度。紧扣禄劝产业发展现状,选树打造昆明崇德水泥有限公司等12个产改示范单位。二是围绕全县高质量发展大局,在禄劝产业园区开展以“五比五赛五提升”为主要内容的“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题劳动竞赛。立足县域特色,举办2024年千名金牌厨师培养工作暨厨师烹饪大赛及民族敬酒歌大赛、金融系统职业技能大赛、烟叶分级技能竞赛、产业园区职工技能竞赛等各类职业技能竞赛活动5场次,涉及工种、行业10个,参赛职工2127人。三是联合禄劝职业高级中学开展了产业工人职业技能提升培训15期共1466人次。联合县人社局开展职业培训65个班,培训人员共计3023人次。四是组织动员干部职工参与文明城市暨健康县城创建志愿服务工作1500人次,在新时代文明实践中注入工会力量。
(三)深化工会组织建设,夯实基层工会组织基础。一是积极推进工会组织建设,扩大工会组织覆盖面。“三新”领域工会组建率达79%,禄劝产业园区驻园企业工会组建率达90%。组建屏山街道、崇德街道新就业形态劳动者工会联合会,吸纳150多名零星灵活就业群体劳动者入会。补助资金3万元用于建设崇德街道凤家古镇“党工共建示范一条街”工会服务站。二是全面实施工会组织和会员实名制采集录入工作,截至目前已完成340家基层工会15600名工会会员的实名制录入工作。三是组织货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等共439名新就业形态劳动者进行免费健康体检,让他们真正感受到加入工会的好处。四是通过联建、共建等多种方式,投入20万元在县运输公司、撒营盘镇砍邓等地新建工会服务驿站5个;积极向省、市总工会申请资金40万元,建设团街镇、雪山乡2个乡镇职工之家示范点。申报撒营盘镇、中屏镇、云龙乡3个省级乡镇职工之家示范点建设项目。五是举办全县工会财务人员培训班,充分发挥8名工会社会化工作者的辅助作用。六是解决基层工会活动经费补助124万元,确保经费向一线倾斜、资源向一线集中。
(四)构建和谐劳动关系,扛稳维护劳动权益之责。一是严格落实以职代会为基本形式的民主管理制度,200多家企事业单位定期召开职工代表大会或职工大会、建立厂务公开制度。二是建立健全协调劳动关系三方机制,携手县人社局、县工商联等相关县直单位积极推行企业集体协商和集体合同制度,全年共审查集体合同40份,覆盖415户企业,辖区集体合同签订率87%。三是建立健全工会参与劳动争议处理、法律援助等维权工作机制,建立了“工会+仲裁院+法院”诉裁调对接机制。联合县普法办等单位开展“4·15全民国家安全教育日”普法宣传活动。四是组织县总工会干部职工16人赴基层开展蹲点活动,走访基层100余次,解决基层难题10余个。
(五)竭诚服务职工群众,厚植帮扶关爱之情。一是针对因病、因突发事件导致生活困难的职工及农民工、新型就业群体等,实施精准帮扶救助。1-3季度共帮扶困难职工22人,发放救助金8.8万元。2024年元旦节、春节和中秋节、国庆节期间共慰问困难职工、一线职工1259人,发放慰问金52.49万元。二是组织全县14000余名职工参加云南省第十九期职工医疗互助活动,新增新就业形态和农民工重点参互对象1000余人。三是争取市级“金秋助学”资金343616万元,帮助59名困难职工子女实现高校求学梦。推荐发放小额担保贷款32户600万元。举办职工子女暑期托管班,帮助187名职工解决子女暑期无人看护的后顾之忧。四是组织各类劳模先进人物、优秀技术工人、新就业形态劳动者等职工2批次100人,分别赴昆明市职工疗休养基地、玉溪市职工疗休养基地开展2024年度示范性职工疗休养活动。五是开展2024年“昆工惠·数字工惠卡”职工普惠专享活动,投入资金6万元,惠及职工4000多人。
2024年,县总工会工作取得一定成效,面对新形势新任务新要求,我们的工作还存在不少问题和短板:一是基层工会普遍存在基础薄弱、职工无活动场所、活动场所陈旧狭小、工会开展活动少等问题。二是对产业工人队伍建设改革政策研究不深不透,体现禄劝特色、符合自身实际的创新举措还不多,成员单位之间协调配合不够。企业主体作用发挥不明显,不少企业对产业工人存在“重使用轻培养”的倾向,不愿意在产业工人技能提升上投入适量经费,也不愿为产业工人自我提升提高营造宽松便利的环境。三是以数字工惠卡为介质开展的“工惠卡”线上线下融合专享活动较少,“数字工会”基础支撑能力还不够强,网上服务职工和基层的能力还有待进一步提升。四是一些工会干部主动担当作为、狠抓工作落实的劲头不足,专业素养、创新能力有待进一步提高;等等。我们将坚持问题导向、目标导向、结果导向,在今后工作中切实加以解决。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度收入合计2352551.71元。其中:财政拨款收入2342005.38元,占总收入的99.55%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10546.33元,占总收入的0.45%。
与上年相比,收入合计减少26942.68元,下降1.13%。其中,财政拨款收入减少37330.98元,下降1.57%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加10388.30元,增长6573.63%。主要原因是:财政拨款增加:人员经费73385.49万元,减少:日常公用经费10083.23万元,财政项目经费85868.05万元。其他收入增加:1禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局嘉奖人员奖金1500.00元;2、禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局公益性岗位工资福利资金8900.00元,3.国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局个人所得税手续费返还款146.39元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度支出合计2359572.79元。其中:基本支出2276602.99元,占总支出的96.48%;项目支出82969.80元,占总支出的3.52%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少73385.49元,下降3.02%。其中,基本支出增加12482.56元,增长0.55%;项目支出减少85868.05元,下降50.86%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:人员经费增加职业年金80914.86万元,事业单位医疗3008.42元,公务员医疗补助减少495.52元,工伤保险448.33元,大病保险1202.37元。减少:失业保险缴448.33元,住房公积金2860.00元,养老保险缴41289.2元;公用经费:减少:县总工会业务经费23600.00元,增加:一般公用经费13500.00万元;项目经费减少:行政事业单位代理记账服务费专项资金减少24000.00元,县总工会两节送温暖专项资金10000.00元,县总工会业务经费37800.00元,退休人员安家经费600元,省级创业担保贷款服务补助经费25500.00元,省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费7200.00元,增加:2022年度创业担保贷款省级奖补资金增加9100.00万元,办公设备购置资金13900.00万元,非财政项目支出缴纳公益性岗位人员社保7800.00万元,2022年度记功嘉奖人员奖金1500.00万元,存量资金上缴县税务局拨入2023年度个人所得税手续费146.39元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2276602.99元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2173233.50元,占基本支出的95.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103369.49元,占基本支出的4.54%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82969.80元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
办公设备购置资金项目经费13860.00元,主要用于2024年度国产计算机设备采购。
县总工会业务经费项目经费49967.12元,主要用于县总工会日常业务工作经费。
2022年度创业担保贷款省级奖补资金项目经费9100.00元,主要用于购置浪潮CE520国产信创台式整机1台.
其他群众团体事务支出项目经费9100.00元,主要用于公益性岗位工资8899.94元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2350130.11元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少82828.17元,下降3.40%,完成年初预算的99.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出1658531.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%,完成年初预算的100.53%;造成预决算差异的主要原因是。社会保障和就业类支出增加4354.99元,卫生与健康支出增加3008.42元,住房保障支出2860.00元。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
8. 社会保障和就业(类)支出298080.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%,完成年初预算的95.17%;主要用于:一是机关事业单位基本养老保险缴费支出200120.74元,二是其他就业补助支出4018.39元,省级创业担保贷款服务补助经费、省级鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费9100.00元,三是死亡抚恤支出12420.00元,四是其他社会保障和就业支出0.36万元。
9. 卫生健康(类)支出207492.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的93.84%;一是行政单位医疗社会保障费70782.43元,二是事业单位医疗社会保障费34138.16元,公务员医疗补助94027.41元,其他行政事业单位医疗支出8644.21元。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
12. 农林水(类)支出9100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的%。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无支出。
19. 住房保障(类)支出176926.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的105.15%。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无该支出。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;年初无此项预算,本年无此项支出。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出;2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于0.0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
我单位无其他重要事项情况说明。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县总工会2024年机关运行经费支出103369.49元,比上年减少10083.23元,下降8.89%,主要原因是:一是办公费减少,印刷费差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费和其他交通费用。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县总工会资产总额1402090.42元,其中,流动资产1402090.41元,固定资产1917336.4元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少397072.08元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53012800256701111
禄劝彝族苗族自治县总工会
