禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 收集保管全县党政机关、群众团体和企事业单位的各种重要档案和资料。
2. 审查有关档案资料的保存价值、保管期限。
3. 负责收集或征集失散在社会上有保存价值的历史档案。
4. 对全县所属范围内的重大工程、重点项目进行档案验收工作。
5. 负责做好档案开放和查阅接待工作,提高档案的利用效率。
6. 负责对全县各机关、团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督。
7. 对馆藏档案、新征集到的重点档案等进行规范化整理,科学安全保管档案,对破损字迹、褪变的档案进行修复、复制。
8. 向各部门、社会各方面提供利用档案,开发档案信息资源,有效组织档案信息交流,为社会发展、经济建设和科学技术研究服务。
9. 利用馆藏档案,通过陈列展览、出版公布等形式,对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育和科学知识教育。
10. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、档案接收管理科。我部门无所属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1. 禄劝彝族苗族自治县档案馆。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)坚持党建引领,政治建设不断加强。始终把党的政治建设摆在首位,扎实开展党纪党规学习教育,持续巩固拓展主题教育成果。一是认真开展学习教育活动。通过周例会、党支部“三会一课”和主题党日等,组织全体干部职工读原著、学原文、悟原理。将习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神纳入档案宣传教育,融入2024年全县档案工作重点任务,推动习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”要求在档案部门落地见效。二是积极探索优化档案工作体制。档案工作重要文件以“两办”名义印发、重要工作由县委办牵头推进,已成为档案工作新常态。三是切实加强了党对档案工作的领导。全县各立档单位党委(党组)切实加强了党对档案工作的领导,建立了党委(党组)相关领导分管档案工作机制,定期研究部署档案工作和听取档案工作汇报,建立健全档案工作制度,落实档案专兼职人员,切实履行档案工作主体责任,党管档案工作的制度优势进一步加强。
(二)注重宣传引导,法治意识不断增强。以“6·9”国际档案日为契机,积极开展一系列法治宣传教育活动。一是深入学习贯彻《中华人民共和国档案法实施条例》。把《中华人民共和国档案法实施条例》列入年度普法工作重点,结合“4•15”全民国家安全教育日、6.9国际档案日等,以“筑梦现代化 奋斗兰台人”为主题开展“五个一”系列宣传活动,积极营造学习档案知识、支持档案工作、增强法治意识、弘扬档案文化的浓厚氛围。二是修订完善现有规章制度。及时梳理与《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施条例》规定不一致的现行有效规章、制度规范和标准,制定、修订《禄劝彝族苗族自治县档案馆收集档案范围实施细则》《禄劝彝族苗族自治县档案馆库房管理制度》《禄劝彝族苗族自治县档案馆馆藏档案利用办法(试行)》《禄劝彝族苗族自治县档案馆档案开放审核办法》《禄劝彝族苗族自治县档案馆档案安全保密制度》等,依法管档治档水平进一步提高。
(三)拓展档案服务领域,档案服务质效持续增强。一是加大档案资源开放力度,丰富利用资源供给。制定完善《县档案馆档案开放审核办法》,完成馆藏第二批次档案开放审核工作,3866件馆藏档案向社会开放,889件延期向社会开放;启动第三批次档案开放审核工作,预计11月底完成第三批次开放审核;完成档案馆脱贫攻坚纪实展厅布展。二是积极开展业务指导。围绕机构改革档案管理与处置、到期档案接收、“三合一”制度编制等工作,开展业务指导30次,档案基础业务水平不断提高。三是依法依规提供档案查阅利用服务。截至10月31日,接待查阅利用档案460人次,调阅档案348卷、9032件。完成档案馆脱贫攻坚纪实展厅布展,接待观展14人次;充分发挥馆藏档案优势,为编纂“禄劝扶贫志”提供查考利用馆藏档案203卷2440件;为编纂“禄劝记忆图片展”提供新中国成立初期照片档案数字化副本8件;利用线下展览展示的方式,爱国主义教育基地接待观展14人次。
(四)夯实基础业务,档案资源进一步丰富。一是依法开展到期档案接收工作。结合我县实际,印发了《关于开展2024年度到期档案接收计划的通知》,完成到期档案接收4036件,完成提前移交进馆档案23卷13198件,累计馆藏档案达120710卷、286842件。二是进一步规范档案全宗管理。按照县委、县政府《关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》精神,印发了《关于进一步规范立档单位档案全宗设置和管理的通知》(禄档馆发〔2024〕7号),对涉改部门和部分单位档案全宗进行相应调整,基础业务得到进一步优化。三是持续加大档案征集和保护力度。通过禄劝电视台、禄劝融媒APP、魅力禄劝印发《县档案馆关于公开征集档案资料的公告》,征集档案资料19册、实物档案35件、照片档案77件;完成馆藏国家重点档案抢救修复基本情况摸底调查472卷49274页,积极申报区域性国家重点档案保护中心项目,力争将馆藏民国档案纳入2025、2026年度国家重点档案基础体系建设和区域性国家重点档案保护中心项目建设。四是建立健全重特大事件档案工作机制。印发我县《重特大事件档案工作重点任务清单》,从制度层面对重特大事件档案工作的组织领导、工作机制、规范管理、工作责任等进一步明确,为建设本级重特大事件档案专题数据库和重特大事件历史档案数据库奠定基础。
(五)加强信息化建设,推动档案工作转型升级。一是积极推进信息化建设。按照“存量数字化、增量电子化”的目标要求,截至10月31日完成馆藏档案电子目录著录14386条,接收和开展馆藏档案数字化11.7万画幅,累计档案数字化总量达115.8万画幅。二是基本建成数字化加工室。整合资源,配备电脑3台、扫描仪3台,建成县档案馆档案数字化加工场所,为不具备条件的同级立档单位开展数字化工作提供保障。
(六)强化日常监管,档案安全意识进一步提升。档案安全是档案工作的重中之重,我们始终牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,不断加强档案风险防范管理。一是不断完善制度建设。根据《云南省档案安全建设年工作方案》要求,及时制定、修订了《县档案馆突发事件应急处置预案》《县档案馆收集档案范围实施细则》《县档案馆库房管理制度》《县档案馆馆藏档案利用办法(试行)》《县档案馆中心机房管理制度》《县档案馆馆藏档案数字化加工管理制度》《县档案馆安全保密制度》《县档案馆重要档案异地异质备份办法》等制度。二是加大日常监管力度。定期开展巡查检查,强化馆藏档案的监管、利用、调控、维护和记录工作;配备专职库房管理人员,库房实行双人双锁管理,出入库房要求两名库房管理人员同时在场;规范档案查询利用程序,严格档案外借和涉密档案的审批利用,做到手续齐全、记录翔实;严格实行局域网、政务网与因特网三网隔离,强化档案服务外包安全管理,严格外包范围、程序和标准,规范设置档案数字化加工场所,严防档案在服务外包过程中出现丢失、损毁和失泄密事故等问题,最大程度确保档案实体和信息安全。三是突出重点,有效防治。修订《县档案馆档案虫霉防治与消毒灭菌工作制度》,严格执行档案接收入库前的消毒杀菌、馆藏档案清查、保护工作登记制度,今年以来完成入库档案消杀17234件、23卷;对照《档案馆安全风险评估指标体系》,由库房管理人员每个工作日上午、下午两个时段对库房内外相关设施设备开展维护、调控和记录工作。以消防、监控为重点,定期开展档案馆安全风险评估,形成问题清单,及时采取应对措施,防范消除档案安全风险隐患。一年来,在县委、县政府的关心支持下,投入消防系统维修改造资金24万元,完成消防、监控等更新维护,设施设备运行正常;投入消防维保资金2.4万元,常态化开展年度消防系统维保工作。
(七)加强自身建设,干部队伍素质得到了进一步提高。一是强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对新时代档案工作的重要指示批示精神,把学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。二是提升业务技能。以业务提升为主线,开展馆内档案业务专题学习16次,积极组织干部职工参加省、市专题讲座和知识竞赛,分层次精准化开展业务培训二期,受训160人次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年度收入合计2221347.46元。其中:财政拨款收入2007376.54元,占总收入的90.37%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入213970.92元,占总收入的9.63%。
与上年相比,收入合计增加90420.54元,增长4.24%。其中:财政拨款收入增加176355.62元,增长9.63%;无上级补助收入;无事业收入增加;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少85935.08元,下降28.65%。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年度支出合计2249247.98元。其中:基本支出1626221.15元,占总支出的72.30%;项目支出623026.83元,占总支出的27.70%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加55195.31元,增长2.52%。其中:基本支出增加13084.34元,增长0.81%;项目支出增加42110.97元,增长7.25%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是增加职工工资、津贴补贴、绩效等支出101070.00元,公益性岗位人员工资支出20500.00元,档案馆数字化加工经费支出20000.00元,国产台式计算机采购经费支出20070.00元,行政事业单位医疗支出7893.75元,住房公积金支出10494.88,机关事业单位基本养老保险缴费支出12896.64;二是减少机关事业单位职业年金缴费支出75714.22元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1626221.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587465.00元,占基本支出的97.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38756.15元,占基本支出的2.38%。人员经费支出人均158746.50元,公用经费支出人均3875.62元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出623026.83元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
档案馆业务、耗材、档案管理等统筹项目经费167685.39元,主要用于部门日常经费开支。
档案馆日常年度项目经费200000.00元,用于消防系统维修改造项目200000.00元。
国产台式计算机采购经费20070.00元,用于国产台式计算机采购20070.00元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2013976.54元,占本年支出合计的89.54%。与上年相比增加182955.62元,增长9.99%,完成年初预算的107.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出1534996.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%,完成年初预算的110.99%。主要用于:一是职工工资、津贴补贴、绩效等支出1128055.00元,二是部门业务经费支出394496.10元;造成预决算差异的主要原因是年中增加预算档案馆业务、耗材、档案管理等统筹经费67685.39元,职工工资、津贴补贴、绩效72239.00元。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出20070.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年初未进行该项目资金预算。
8. 社会保障和就业(类)支出162316.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%,完成年初预算的83.94%。主要用于职工养老保险及职业年金支出162316.74元;造成预决算差异的主要原因是年初养老保险及职业年金资金多预算31054.80元。
9. 卫生健康(类)支出161746.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的91.35%。用于行政事业单位医疗缴费61746.26元;造成预决算差异的主要原因是年初多预算行政事业单位医疗资金15324.81元。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
19. 住房保障(类)支出134847.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的107.22%,用于单位职工住房公积金缴纳134847.00元;造成预决算差异的主要原因是年中增加住房公积金预算9085.08元。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为700.00元;支出决算较上年增加140.00元,增长25.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为700.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加140.00元,增长25.00%;具体是国内接待费支出决算700.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加140.00元,增长25.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为700.00元,支出决算较上年增加140.00元,增长25.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为700.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加140.00元,增长25.00%,具体是国内接待费支出决算700.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加140.00元,增长25.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年产生公务接待费700元;接待寻甸回族彝族自治县档案馆赴禄劝档案馆考察学习,一批次9人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次9.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待寻甸回族彝族自治县档案馆赴禄劝档案馆考察学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,主要原因是2023、2024年无机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县档案馆资产总额19015932.37元,其中,流动资产134729.77元,固定资产18879773.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10923969.65元,其中固定资产增加18850098.43元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53012800155801111
禄劝彝族苗族自治县档案馆(档案馆)20251020034228625

