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索引号: 01512812X-202510-102766 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-21 09:48
名 称: 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

发布时间:2025-10-21 09:48 浏览次数:0
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禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬和彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3. 组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门组织拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象的抚恤、优待等工作。指导实施对国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

8. 组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市、全县重点保护单位的烈士纪念设施报批事宜。

9. 指导全县退役军人事务工作,监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励,表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 切实抓好党建和党风廉政工作。

一是坚持第一议题学习制度,按计划开展党组理论学习中心组集中学习。每次党组会议、党组理论学习中心组集中学习前,都坚持由党组书记组织学习习近平总书记重要讲话精神,结合退役军人服务保障工作,分析具体情况,落实工作措施。二是压实党建工作责任。成立了禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局党建工作领导小组,制定了《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年党建工作要点》和《2024年退役军人事务局基层党建重点项目清单》,明确了2024年党建工作目标,压实党建工作责任。三是抓实党风廉政建设和反腐败工作。成立了党风廉政建设工作组,制定了《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》《禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度落实党风廉政建设责任制任务清单》以及《2024年退役军人局党风廉政“六个责任”清单》。强化典型案例学习,开展警示教育,切实提升全体干部职工拒腐防变能力。四是抓实党纪学习教育工作。按照党纪学习教育工作要求,结合单位实际,与县委党校共同举办领导班子党纪学习教育读书班,制定了读书班工作方案,围绕《中国共产党纪律处分条例》开展集中自学1次、专题辅导1次、领导班子集体研讨2次,局机关全体党员集中学习5次、集体研讨1次,撰写心得体会,个人总结交流。五是抓好意识形态和机关群团组织工作。为确保意识形态和机关群团组织工作取得实效,我局成立了专门的工作组,安排3人负责意识形态和机关群团组织工作,党组会专题研究2次。

2. 切实抓好职能职责工作。

一是及时发放各类优待抚恤资金。通过“一卡通”平台共计发放退役军人和优抚对象定期生活抚恤补助金3274人3734.8万元,发放困难生活补助金96人49.15万元,发放优抚对象住院医疗补助1075人101.26万元。二是抓实抓细烈士褒扬纪念工作。春节、清明节、“七一”中国共产党建党纪念日、“9·30”烈士纪念日累计接待机关、学校、企业及社会各团体祭扫人员6200余人次;为8户24名烈士亲属开具异地祭扫介绍信;完成3座散葬烈士墓的就地修缮保护及1座散葬烈士墓迁入县烈士陵园集中安葬管护。三是圆满完成移交安置任务。严格按照公开、公正、公平原则,圆满完成2024年度符合政策的27名退役士兵安置工作,安置率100%。四是推动就业创业工作稳步提升。通过短信、微信等方式,拓宽就业创业信息渠道,及时向退役军人推送招聘信息160余条次;推送64名人员信息至启迪军创企业,通过一对一沟通交流7名退役士兵已实现就业。五是持续开展双拥创建活动。持续打造双拥文化街和双拥文化公园,在县城入城口(收费站)、县大坡、英子龙等地设置4块大型永久性双拥广告牌,助力昆明市争创全国第十二届双拥模范城。六是加强退役军人信访维稳力度。累计收到信访案件17件,答复16件(一件正在办理中),化解15件,答复率100%,化解率88.2%。

3. 切实抓好大竞赛经济指标工作。

一是完成争取上级资金5358.87万元,完成任务数的133.97%。二是完成招商引资到位资金2861.96万元,完成任务数的71.55%。三是完成固定资产投资2711.96万元,完成任务数的54.24%。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度收入合计60886314.43元。其中:财政拨款收入60564144.74元,占总收入的99.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入322169.69元,占总收入的0.53%。

与上年相比,收入合计减少4017956.12元,下降6.19%。其中:财政拨款收入减少3822424.29元,下降5.94%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少195531.83元,下降37.77%。财政拨款收入减少的主要原因分析:一是住房公积金收入增加31010.00元;二是行政事业单位医疗收入增加69430.34元;三是失业保险缴费收入增加1102.71元;四是退役士兵安置收入增加1994110.18元;五是死亡、伤残抚恤收入增加844899.16元;六是机关基本养老保险缴费收入减少210377.5元;七是退役军人管理事务收入减少5998028.75元;八是优抚对象医疗补助收入减少357941.43元;九是其他生活补助收入减少199596.00元。其他收入减少的主要原因分析:一是公益性岗位人员工资福利收入增加81456.57元;二是安置的退役军人定期增资补助经费收入增加40000.00元;三是九龙红军洞建设工作经费收入减少300000.00元;四是情暖老兵为少数民族困难退役军人送温暖活动帮扶资金收入减少16000.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度支出合计59463874.79元。其中:基本支出7395373.81元,占总支出的12.44%;项目支出52068500.98元,占总支出的87.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少5414743.59元,下降8.35%。其中:基本支出减少365238.13元,下降4.71%;项目支出减少5049505.46元,下降8.84%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出减少的主要原因分析:一是住房公积金支出增加31010.00元;二是行政事业单位医疗支出增加69430.34元;三是失业保险缴费支出增加1102.71元;四是退役军人管理事务支出增加214638.35元;五是退役士兵安置支出减少643781.66元。项目支出减少的主要原因分析:一是退役士兵安置支出增加1382003.44元;二是退役军人管理事务优抚资金减少6333068.80元;三是困难退役军人慰问帮扶资金及红色星火活动经费减少42000.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7395373.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7250639.81元,占基本支出的98.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144734.00元,占基本支出的1.96%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52068500.98元。其中:基本建设类项目支出1616000.00元。

中央优抚对象补助经费项目经费30930561.00元,省级优抚对象补助项目经费 4944500.00元,优抚对象市级补助项目经费1075008.80元,主要用于全县伤残人员,“三属”,在乡复员军人,带病回乡退伍军人,两参人员,60 周岁以上农村籍退役士兵,老烈士子女人员发放定期抚恤或生活补助。

中央优抚对象医疗保障项目经费1675300.00元,主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障;七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实三属、在乡老复员军人、60 周岁以上农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人和参战退役人员等优抚对象医疗优惠待遇。

义务兵家庭优待金项目经费3350000.00元,主要用于发放入伍义务兵家庭优待金。

自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费1905100.00元,主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

节日慰问市级补助资金项目经费1003700.00元,主要用于发放残疾军人、烈士家属、企业军转干部、军队(离)退休人员等慰问金。

烈士纪念设施提质改造项目市级补助项目经费1616000.00元,主要用于九龙红军烈士洞保护提升项目工程建设款。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出59161185.00元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少5299317.49元,下降8.22%,完成年初预算的211.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出20309.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的4.49%。主要用于:一是工会经费1200.00元,二是一般公用经费4200.00元,三是年终一次性奖金7821.00元;造成预决算差异的主要原因是行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用主要从行政运行经费支出。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

8. 社会保障和就业(类)支出56798661.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.01%,完成年初预算的211.29%。主要用于:一是工会经费及一般公用经费支出2720.00元,二是机关事业单位基本养老保险支出 331199.84元,三是死亡抚恤支出202164.00元,四是伤残抚恤支出31446779.80元,五是在乡复员、退伍军人生活补助支出6224389.04元,六是义务兵优待支出4814249.00元,七是农村籍退役士兵老年生活补助支出197726.36元,八是褒扬纪念支出1616000.00元,九是其他优抚支出2618209.58元,十是退役士兵安置支出3253150.00元,十一是军队移交政府的离退休人员安置支出706276.52元,十二是军队移交政府离退休干部管理机构支出62742.34元,十三是退役士兵管理教育支出12123.80元,十四是军队转业干部安置支出436159.26元,十五是其他退役安置支出639434.34元,十六是其他城市生活救助支出131604.00元,十七是退役军人管理事务行政运行支出1671954.00元,十八是拥军优属支出1525054.00元,十九是退役军人管理事务事业运行支出872960.00元,二十是其他退役军人事务管理支出25838.90元,二十一是失业保险缴费支出7926.68元;造成预决算差异的主要原因是收到中央优抚对象补助经费及省级优抚对象补助经费本年度预算调增。

9. 卫生健康(类)支出2049741.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的526.41%。主要用于:一是行政单位医疗缴费支出99046.20元,二是事业单位医疗缴费支出59905.50元,三是公务员医疗补助缴费支出116485.43元,四是其他事业单位医疗缴费支出99004.41元,五是优抚对象医疗补助支出1675300.00元;造成预决算差异的主要原因是收到中央优抚对象补助经费及省级优抚对象补助经费故本年度预算调增。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

19. 住房保障(类)支出292473.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的116.46%。主要用于住房公积金缴费支出292473.00元;造成预决算差异的主要原因是本年度人员社会保险缴费金额上调。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为1284.00元;支出决算较上年增加1284.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为1284.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1284.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1284.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1284.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为1284.00元,支出决算较上年增加1284.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为1284.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度接待“固边稳藏十大标兵”李成龙荣立二等功送喜报1批次14人次共1284.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1284.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1284.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1284.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待“固边稳藏十大标兵”李成龙荣立二等功并送喜报1批次14人次共计1284.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待“固边稳藏十大标兵”李成龙荣立二等功送喜报1批次14人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费支出144734.00元,比上年增加25434.35元,增长21.32%,主要原因是退役军人管理事务支出等相关支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局资产总额12959717.80元,其中,流动资产1827998.92元,固定资产141883.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程9420045.56元,无形资产326779.78元(净值),其他资产为1243010.46元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2760845.47元,其中固定资产增加190800.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53012800376401111

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局20251020041553415