禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督、积极参政议政作用。
2. 密切联系及非公有制经济人士的联系,畅通反映意见议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3. 加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。
4. 引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。
5. 代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。
6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
7. 加强自身建设,建设“五好工商联”,提高工商联履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
8. 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项,承办省、市工商联交办的工作。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、会员服务中心,所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县工商业联合会
纳入禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)强化政治引领力,在民营经济领域画好“同心圆”
1. 政治引领培根铸魂。始终把加强民营经济人士思想政治建设和提高工商联干部能力素质作为首要任务,为民营经济人士提供一个聚焦非公经济党建、行业企业交流、人才服务、政务与法律服务等为一体的服务平台。一是充分整合各类学习资源,先后组织企业负责人和工商联干部35人次参加省、市工商联组织的教育培训,不断提高工商联干部履职能力和水平;二是结合政协委员培训工作,组织工商联界别和民营经济界别委员26人深入磨憨、腾冲等边境地区参观学习,感受祖国边疆的重要性和守卫者们的艰辛付出,引导和响应号召助推边境地区和谐稳定,增强会员爱国情怀。三是以乡村振兴为主题,组织33名商会执委和工商联干部深入南昌、南京等革命圣地,开展理想信念教育实践活动,引导企业家“爱国敬业、守法经营、创新创业、回报社会”。同时,深入乡村振兴前驱示范的安徽等地考察学习乡村振兴方面取得显著成效的企业和项目,以实地观摩的方式,加深对乡村振兴的理解和认识。四是与公检法司法和环保等部门联合举办全县民营企业理想信念教育暨普法教育专题培训班,对工商联(商会)执委和青商会理事共88人进行全覆盖培训,引导和教育民营企业守法经营,健康运转。
2. 主动担当助力乡村振兴。始终聚焦乡村整体发展,不断创新“万企兴万村”行动方式,推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效接续。一是用心承办全市“万企兴万村”行动现场推进会暨“民企禄劝行”活动,展示了禄劝干部作风和企业干事创业精气神,推介了禄劝资源禀赋和助企发展政策,促成51家企业捐款捐物114万元,认购禄劝农特产品22.1万元,得到市级领导的充分肯定;二是组织12家企业到磨憨——磨丁合作区考察和投资,引导企业响应推动招商引资和产业转移项目在“飞地园区”优先落地、高效集聚。完成5家企业租赁入驻协议签订。三是引导和动员民营企业积极参与社会建设,争取省、市友好商会和县属商会及爱心企业捐款共300余万元用于社会建设、助学助困、乡村振兴、民族节日庆典活动筹办等光彩事业。
3. 发挥优势参政议政。引导民营经济人士主动参政议政和开展民主监督,积极为助推禄劝巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴等建言献策。一是组织120余家民营企业参与全国工商联、省工商联开展的网上调研和评议工作,积极反映社情民意,上报社情民意4篇、调研报告2篇。二是组织80余家会员企业,对省市县三级政府职能部门进行评议,圆满完成民营企业评议政府职能部门工作。完成2024年民营企业评议政府职能部门的工作。三是推荐优秀企业家代表作为“新阶联”组织成员,其中,县商会执委刘艳担任“新阶联”负责人;7名优秀企业家作为县政协委员补选候选人推荐,鼓励和支持民营经济代表人士在各类活动组织中发挥更大作用。
(二)发挥工商联桥梁纽带作用,在政企沟通协商中架起“连心桥”
1. 拓展“政企同心谈”“营商环境会客厅”“工商联+N”三大“平台”功能。一是联合县政务服务管理局、税务局和金融局等部门联合开展“政企同心谈”“营商会客厅”活动4次,聘任“投资服务专员”21人,畅通政企沟通渠道。二是走访慰问7名非公企业界道德模范,并组织道德模范和部分非公经济人士代表到工商联开展座谈,通过道德模范和身边好人事迹,营造学习模范、尊崇模范、礼遇模范的浓厚社会氛围。三是联合、联动县公安局和县司法局开展企业纠纷调解,预防和化解非公有制经济领域民商事矛盾纠纷。全年组织非公经济人士20余人参加法院公开庭审旁听2次,化解纠纷3件。
2. 以“深入走访+重点调研”提振民企发展信心。坚持深入会员企业、商协会走访工作。一是结合全县统战工作大调研和大走访大调研工作,组织干部职工深入会员企业和商会走访20余场次30余家,收集整理企业反映的欠资、土地、税收政策等问题和困难17件。目前,困难问题均已得到解决,企业满意度达百分之百。二是开展《构建“两个健康”与民族团结进步共建机制》课题研究,摸清全县民营企业发展现状和民族团结进步创建的底数和基础,形成调研报告供领导决策和参考。
3. 贯彻落实相关政策,坚定企业发展信心。发挥工商联纵向争取、横向协调和跟踪服务的职能作用,并通过宣传发动、咨询服务、创业培训等措施,引领广大创业者在创业中就业,发挥“贷免扶补”惠及广大创业者的民心工程的作用。2024年争取政府贴息指标,协调昆明逸锋烟花爆竹有限公司争取市政府贴息贷款500万元,帮助禄劝永源鑫商贸有限公司争取昆易贷400万元;完成“贷免扶补”扶持贷款16户,388万元,全年度争取政府贴息资金1288万元帮助企业解决融资贵问题。
(三)综合运用工商联职能作用,打造民营经济人士“暖心家”
1. 做优禄劝企业家联谊站,用心“联”新变化。以企业联谊站为中心,以“一站一线联万家”为抓手,建立两个“1+N ”服务机制,构建“四个平台”,助推“两个健康”发展。一是通过企业联谊站开展政企座谈会、企业家联谊会、企业家沙龙、茶谈会等活动,引导企业家增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同和情感认同,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新的表率。二是通过企业联谊站加强政府与企业的联系,听取企业发展难题和困难,协调解决企业发展中存在的问题,营造良好的营商环境。三是以企业家联谊站为支撑,由工商联牵头县司法局、县检察院、县政务局成立禄劝彝族苗族自治县民营经济领域民商事纠纷调解室在联谊站,搭建“司法护企”平台,运用法治手段服务保障民营经济健康发展,及时有效化解非公有制经济领域民商事矛盾纠纷,用心用情为民营企业搭好“连心桥”,牵好“合作线”,当好“店小二”。
2. 高质量严要求完成青商会换届工作。制定《禄劝青年企业家商会换届工作方案》,成立换届工作领导小组,深入走访企业30余家,累计新吸收10家高素质、能担当的青年企业家加入青商会队伍;开展青商会理事会人选综合评价工作32人,高效完成新一届班子人选考察工作;充分优化调整工商联队伍结构,将高原特色农业、生物医药、新能源等相关重点企业纳入青商会班子企业中,打造新一批学历优、块头大、层次高、领域广的青商会领导班子。
(四)抓实机关规范建设,拧紧制度“螺丝钉”
一是严肃工作纪律。结合县委常规巡察整改工作,健全完善《县工商联干部职工管理办法》《禄劝县工商联(商会)企业家副主席(副会长)及执委履职管理办法》《关于加强商会协会组织党的建设工作的实施办法》,严格执行干部职工24小时值班值守工作制度和领导带头值班制度,落实商会考核及党的建设的工作,进一步强化机关干部职工日常管理和商会规范化管理工作。二是加强财务规范化管理。健全完善《工商联财务管理制度》《禄劝县商会会费管理规定》,进一步加强商会资金收支业务管理,规范财务收支程序,高效利用和管理资金,充分发挥财务作用。三是严格议事制度。严格落实党政主要领导“六个不直接分管”制度,在重大决策上坚持民主集中制,落实“三重一大”制度,2024年以来召开党组会议13次,集体决策人事、资金等重大事项20余件。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度收入合计2368077.51元。其中:财政拨款收入2005277.51元,占总收入的84.68%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入362800.00元,占总收入的15.32%。
与上年相比,收入合计减少367284.23元,下降13.43%。其中,财政拨款收入增加72915.77元,增长3.77%;其他收入减少440200.00元,下降54.82%。主要原因是:一是增加机关事业单位职业年金收入176774.32元,机关事业单位基本养老保险收入20886.08元;二是减少其他民主党派及工商联事务收入432200.00元,其他就业补助收入81783.98元,其他普惠金融发展收入18600.00元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度支出合计2450859.63元。其中:基本支出2214650.51元,占总支出的90.36%;项目支出236209.12元,占总支出的9.64%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少217529.57元,下降8.15%。其中:基本支出增加533854.10元,增长31.76%;项目支出减少751383.67元,下降76.08%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是增加机关事业单位职业年金支出176774.32元,机关事业单位基本养老保险支出20886.08元;二是减少其他民主党派及工商联事务支出287803.00元,其他就业补助支出74439.38元,其他普惠金融发展支出18600.00元,创业担保贷款贴息及奖补支出19263.76元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2214650.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1713003.91元,占基本支出的77.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501646.60元,占基本支出的22.65%。人员经费人均支出为214125.49元,公用经费人均支出为62705.83元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出236209.12元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
培训调研项目经费78890.00元,主要用于禄劝彝族苗族自治县工商业联合会开展培训及调研支出。
青年企业家商会项目经费50000.00元,主要用于禄劝彝族苗族自治县工商业联合会开展禄劝青年企业家商会活动支出。
部门业务项目经费39156.72元,主要用于禄劝彝族苗族自治县工商业联合会日常办公经费支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2005277.51元,占本年支出合计的81.82%。与上年相比增加66888.31元,增长3.45%,完成年初预算的127.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出1342887.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.97%,完成年初预算的117.56%。主要用于:一是职工工资、津贴补贴、绩效等1084332.30元,二是工商联业务经费等224441.60元;造成预决算差异的主要原因是年中增加预算青年企业家商会经费50000.00元,培训调研经费78890.00元,职工工资、津贴补贴、绩效及奖金13750.30元。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
8. 社会保障和就业(类)支出353829.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%,完成年初预算的205.05%。主要用于162750.40元,机关事业单位职业年金缴费支出176774.32元;造成预决算差异的主要原因是年中增加预算机关事业单位职业年金缴费支出176774.32元。
9. 卫生健康(类)支出134536.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的94.87%。用于行政事业单位医疗缴费134536.59元;造成预决算差异的主要原因是年初行政事业单位医疗资金多预算7281.30元。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
12. 农林水(类)支出43560.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%,年初无此项预算。用于创业担保贷款贴息及奖补支出43560.80元;造成预决算差异的主要原因是年中增加预算项目:清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金31926.00元,清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金10550.00元,清算其他公用经费1084.80元。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
19. 住房保障(类)支出130463.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的106.83%。用于单位职工住房公积金缴纳130463.60元;造成预决算差异的主要原因是年中增加住房公积金预算8336.96元。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无该支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无此项支出。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,本年无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1890.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1890.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人次。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出72746.60元,比上年减少16118.47元,下降18.14%,主要原因:一是办公费较去年减少10322.00元,二是工会经费减少5304.00元。单位机关运行经费主要用于办公费、交通补贴发放、工会经费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县工商业联合会资产总额72051.16元,其中,流动资产7437.04元,固定资产64614.12元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少80312.02元,其中固定资产增加20192.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额为0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(一)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(三)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53012800256801111
2024年度部门决算公开表样(工商联)20251020032348215

