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索引号: 01512812X-202510-102690 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2025-10-20 10:47
名 称: 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

发布时间:2025-10-20 10:47 浏览次数:0
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禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况表

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

(一)承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作,承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(三)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)承担以县政府、县政府办公室名义发布的规范性文件合法性审查工作。

(五)研究县政府各部门和各乡镇(街道)请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。

(六)根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县政府领导决定。

(七)督促检查县政府各部门和各乡镇(街道)对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,并及时向县政府领导报告。

(八)统筹人大建议、政协提案的办理工作;承办由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案;做好人民群众来信来访工作。

(九)负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇(街道)向县政府报告的重要情况。

(十)围绕县政府工作重点,深入基层调查研究,掌握情况,反映信息,为政府决策与部署做好服务和督办工作。

(十一)负责做好县长热线工作。

(十二)负责做好县政府信息与政务公开工作。

(十三)负责处理全县涉外事务的决策部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

(十四)负责全县流动人口和出租房屋服务管理日常工作。

(十五)负责管理、指导县级机关事务管理相关工作。

(十六)负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 部门基本情况

(一)机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室共设置12个内设机构,分别是:秘书一科、秘书二科、综合科、信息调研科、办文科、政府督查办公室、总值班室、行政科、政府信息公开办公室、县长热线办公室、议案科、流动人口和出租房屋管理科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

纳入禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的:公务员32人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人16人;经费自理人员0人。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人(离休0人,退休17人)。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆7辆,在编车辆7辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)高标定位,精益求精,参谋辅政彰显新成效

一是坚持服务大局,充分发挥参谋助手作用。主动适应新形势新任务新要求,紧紧围绕中心工作,真抓实干、主动作为。始终把文字材料工作作为办公室的核心工作来抓,紧扣县政府中心工作和领导思路,精心起草政府工作报告、县政府全会讲话、经济工作会议讲话、重点工作专题会讲话、汇报材料、致辞等各类综合性文稿500余篇,有效发挥以文辅政作用。严格执行公文处理制度,规范公文收发、登记、传阅、归档等流程,完善公文电子登记记录,严格落实公文闭环管理流程,确保公文运转安全、及时、准确。加强对公文的审核把关,注重公文格式规范、内容质量和政策依据,全年收办各级来文15600余份,制发文件542份。同时,结合实际案例,开展单位内部业务培训1次,有效支撑公文质量,一季度在全市政府机关公文测评排名各县区第2,全年公文测评成绩均处于上等水平。在县领导的精心指导下,结合全县实际情况,围绕经济发展、产业转型、环境保护等重点工作,起草了《关于进一步加大低效闲置土地处置力度盘活土地资源》等10余篇调研报告,为县政府科学决策提供了参考。

二是紧扣中心工作,高质量报送信息。坚持以数量为基础、质量为根本、时效为关键,紧扣全县经济社会工作重点,加强对信息的分析提炼,突出特点、展示亮点,及时、准确地反映全县经济社会发展中的新情况、新问题、新经验,努力提高信息的质量和价值。2024年,收到、筛选各单位信息约700条,采用495条,共编发《禄劝政务信息》8期,编写上报省、市政务信息171条,调研信息、信息专报、约稿信息等综合类稿件采用率约96%,信息工作整体较往年有了进一步提升。

三是突出综合协调,高效率统筹保障。主动做好对上级的汇报联络,加强与县委办、人大办、政协办等相关部门的沟通对接,认真做好县政府各类会议和重大活动的组织筹备工作,会前制定详细的工作方案,明确任务分工,精心布置会场;会中密切关注会议进程,做好服务保障;会后及时整理会议纪要,跟踪落实会议议定事项。全年共承办县政府常务会议、县长办公会、政府全会、专题会等各类会议120余次,组织开展重点项目开工、考察调研、精品赛事、签约仪式等各类重大活动,做到了组织严密、服务周到。

(二)精心部署,周密安排,档案保密工作实现新提升

一是应急值守协同高效。严格落实三级值班带班制度,确保值班体系反应灵敏、协调有序、运转高效,主动联动110、120、119等各行业主管部门,及时、准确、全面地向县委、县政府带班领导和上级总值班室报送值班信息。2024年共接报处置、报送177期各类突发事件,其中,涉学、涉公等敏感事件9起,接群众来电800余个,均妥善处置,应急处置能力不断提高,为保障人民群众生命财产安全和社会稳定作出了积极贡献。

二是档案保密规范严格。加强档案和保密工作,完善信息公开保密审核,抓好日常检查,开展保密学习教育1次、专题培训1次,全年未出现泄密问题。制定印发《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表》,完善数字档案数据备份和异地备份制度,提升档案信息化水平,坚持文件材料按月定期归档,档案管理更加规范。

(三)强化公开,严格督查,依法行政得到新提高

一是规范性文件管理更加严格。按照“谁制定谁清理、谁实施谁清理、谁清理谁负责”的原则,对各级各部门负责制定、起草或者实施的行政规范性文件进行归口管理,共开展行政规范性文件专项清理3次,现行继续有效21件,已废止19件,拟修订1件。及时修改规范性文件《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发〈禄劝彝族苗族自治县限制货车入城通行规定〉的通知》,围绕行政规范性文件的制定与、备案,组织开展业务培训2次。

二是政府信息公开透明。坚持“公开为常态,不公开为例外”,加强政务新媒体监督管理,网站主动公开信息3679条,“魅力禄劝”等4个县级政务新媒体共发布38006条信息。积极推动依申请公开,2024年全县共受理依申请公开件16件,昆明市政府信息依申请公开系统线上申请16件,已全部按时办理完成。办结县政府网站领导信箱留言10件,通过政府网站“调查征集”栏目开展公众意见征集4期。

三是督查督办有效跟进。严格执行《禄劝彝族苗族自治县人民政府督查工作实施细则(试行)的通知》,针对政府工作报告及政府常务会议明确重点任务、重点项目推进、固定资产投资、税收收入等重点工作,开展实地督查督办50余次、电话督办2000余次,编发《督查专报》《督查通报》110余期,牵头做好政府系统基层减负、市对县综合目标考核、县级综合目标考核等工作,有力推动各项重点工作落实。

四是热线办理规范有序。把热线工作作为“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”的有力保障,2024年县热线办收到市级12345热线转办工单6599件,在规定期限内已办结6460件,占比97.9%;办理中国政府网留言40件,省政府门户网站留言13件,省政府微信公众号留言85件,书记信箱留言11件,市长信箱留言10件,积极做好群众解释工作和思想教育引导,架起联系群众“连心桥”。

五是议案办理提质增效。印发《关于认真做好2024年县人大代表议案建议和政协提案办理工作的通知》,及时召开县人大代表议案建议和政协提案交办会,并联合县人大办、县政协办对各责任单位办理情况进行督促检查,确保办理工作有序开展。2024年,共收到县人大代表议案建议268件,县政协委员提案153件,均已办理答复完毕。

六是流管工作落实到位。认真开展房屋及租赁信息采集、跟踪、核实及更新等工作,2024年,新增采集信息53064条、维护一标三实数据信息133092条,更新维护率100%。深化“三查三告知一宣传”,制发信息申报义务告知4266人、治安管理责任告知4488人、消防安全责任告知4595人。完成3500余名未成年流动人口信息摸排采集,推动民族团结与入境管理工作相结合,办理少数民族流动人口落户手续4800余人。

(四)强化学习,建强队伍,干事创业的氛围更浓

一是常态化组织学习,提升干部综合素质。加强学习型机关建设,领导班子轮流上台授课“领头学”,年轻干部“跟进学”,2024年开展党组理论学习中心组集中学习8次,严格落实“第一议题”学习制度,采取专题学习、研讨交流等形式,及时传达学习中央、省市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结、习近平对江西新余市渝水区一临街店铺火灾事故作出重要指示、习近平在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话、中央经济工作会议等精神。牵头举办全县2024年党政机关办公室系统干部专业化能力提升培训班,实行周二集中学习制度,针对文秘人员开展公文处理规范、应急值班值守、保密业务知识、后勤保障等培训18期,全面提升办公室干部履职能力。

二是强化队伍建设,凝聚干事创业活力。坚持业务工作与干部成长、优化结构相统一,不断提升思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练的针对性和有效性,积极配齐建强队伍,2024年招录公务员2名、“英才聚禄”转任3名、从乡镇及县级部门调入6名,向组织部门推荐实干家16名,配合组织部门考察和推荐干部4名,职级晋升2名,干事创业的导向更加鲜明,进一步激励干部职工心无旁骛干事业、鼓足劲头勇争先。

三是坚持党建引领,抓实党风廉政建设。严格执行民主集中制科学决策,加强跟踪问效,组织召开党组(扩大)会议26次,重大事情和问题均由集体研究讨论决定,切实加强沟通交流、增进班子团结。将建设勤廉办公室与开展党纪学习教育、“三办三服务”等有机结合起来,融入日常、抓在经常,党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”有效落实,专题廉政党课讲授、廉政谈话常态化开展,组织党员干部参加党组理论学习中心组集中学习、领导干部大讲堂、“三会一课”、主题党日,党组书记讲授专题党课《中国共产党纪律处分条例》要点解读,组织全体干部职工观看《莫让年轻有为“妄为”》等警示教育纪录片,切实筑牢拒腐防变思想防线。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度无项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度既无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度既无国有资本经营收入,也无使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度收入合计12066098.46元。其中:财政拨款收入12066098.46元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加397840.36元,增长3.41%。其中:财政拨款收入增加397840.36元,增长3.41%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费收入增加。同时,2023年产生的公务用车修理费、党政机关办公系统培训费、办公用品购置费、电脑耗材购置费等费用,2023年未支付成功,于2024年支付,本年度因支付挂职领导公务交通补贴等上年未发生费用以及上年度使用以前年度结转支出等情况的发生导致本年收入较上年度增加397840.36元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度支出合计12066755.28元。其中:基本支出12066755.28元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加356582.20元,增长3.05%。其中:基本支出增加356582.20元,增长3.05%;项目支出增加0.00元,增长0.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费支出增加。同时,2023年产生的公务用车修理费、党政机关办公系统培训费、办公用品购置费、电脑耗材购置费等费用,2023年未支付成功,于2024年支付,本年度支付挂职领导公务交通补贴等上年未发生费用等情况的发生导致本年支出较上年度增加356582.20元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12066755.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9750699.39元,占基本支出的80.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2316055.89元,占基本支出的19.19%。人均公务费支出48251.16元(包含公用交通补贴)。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度无项目安排,无对应支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12066755.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加356582.20元,增长3.05%,完成年初预算的105.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出8904680.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.80%,完成年初预算的106.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、差旅费、水电费、维修费等日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是职务、职级变动、正常晋升以及公积金、医保等基数调整导致人员经费支出增加,增加部分年初无法纳入预算,以及兴邦咨询信息服务费等临时性费用未纳入预算。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出1556803.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%,完成年初预算的115.48%。主要用于单位基本养老保险、职业年金纪实、死亡抚恤等缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年度辞职1人,在职死亡1人导致职业年金纪实资金及死亡抚恤资金增加,年初无法预料以上情况的发生。

9. 卫生健康(类)支出796900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的86.66%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出;造成预决算差异的主要原因是辞职1人,在职死亡1人,退休2人等人员变动。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出808371.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的106.90%。主要用于单位住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元,决算为276881.16元,完成年初预算的659.24%;支出决算较上年减少62015.57元,下降18.30%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元,决算为275677.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%,完成年初预算的656.37%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为1204.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%,年初无此项预算。

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少171800.00元,下降-100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加108580.43元,增长64.98%;公务接待费支出决算较上年增加1204.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1204.00元(其中:外事接待费支出决算00元),较上年增加1204.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算为0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元,支出决算为276881.16元,完成年初预算的659.24%支出决算较上年减少62015.57元,下降18.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为42000.00元,决算为275677.16元,完成年初预算的656.37%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为1204.00元,年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公务用车运行维护费是按照车辆实有数每辆6000.00元进行预算的,无法满足日常运行支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少171800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加108580.43元,增长64.98%;公务接待费支出决算增加1204.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1204.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1204元,增长上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度购入公务用车1辆,本年度未采购;上年度公务用车维修费未支付成功,于本年度支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于应急处突等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出2316055.89元,比上年增加279234.15元,增长13.71%,主要原因是2023年产生的公务用车修理费、党政机关办公系统培训费、办公用品购置费、电脑耗材购置费等费用2023年已录入用款计划,但未支付成功,于2024年度支付。部门机关运行经费主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室资产总额12248026.04元,其中,流动资产217097.90元,固定资产7881304.25元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4149623.89元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少457770.18元,其中固定资产减少2426799.97元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额175760.00元,其中:政府采购货物支出175760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额175760.00元,其中:授予小微企业合同金额175760.00元。

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况。部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

(二)部门整体支出绩效自评表。部门整体支出绩效自评表详见附表14。

(三)项目支出绩效自评表。禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度无项目收支,附表15为空。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2024年度无其他重要事项的情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出:实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800163501111

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室 20251017045150348