禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
(一)主要职责
根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》以及中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县融媒体中心的通知》(禄编〔2019〕2号)的有关要求,我单位新成立于2019年3月27日,属于县委直属公益一类事业单位,财政全额拨款,归口县委宣传部管理。
1、 贯彻落实党的新闻宣传政策方针,坚持正确方向、坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量,围绕县委、县人民政府中心工作做好新闻宣传工作,为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。
2、 整合县内媒体资源,优化采编播流程,实现媒体在内容、技术、渠道、平台、管理等方面深度融合,着力打造传播形式多样、手段先进、具有竞争力的新型县级主流媒体。
3、 搭建全县权威、统一的对外信息发布平台,探索政务信息、商务信息、民生类信息等综合服务和多样化信息服务,打造集资讯、舆论、社交、生活、服务于一体的本土化、多元化平台,推进对外传播能力整体提升。
4、 负责管理、维护禄劝彝族苗族自治县人民政府门户网站、官方微博、微信、手机客户端、官方抖音号、今日头条号等信息发布和对外宣传平台。
5、 负责全县广播电视事业建设和发展。
6、 负责全县广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出等工作。
(二)2024年度重点工作任务概述
2024年度重点工作任务。认真贯彻落实党的新闻宣传方针,坚持正确方向、坚持人民立场、弘扬主旋律、传播正能量,打造新型媒体服务平台,加强新型媒体宣传管理,增强广播电视网络视听网络安全、播出设备安全、安全传输、安全播出工作,围绕县委、县人民政府中心工作做好广播电视新闻媒体宣传工作。
(三)当年取得的主要事业成效
1、 坚定理想信念,提升政治觉悟。2024年,中心把坚定理想信念作为党内政治生活的首要任务,正确领会“新”的含义,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以不断提升传播力、引导力、影响力、公信力为目标,坚持“内容为王”,用新思想新战略武装头脑、指导实践、推动工作。一是夯实政治理论学习基础,凝心铸魂。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,认真学习党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神,全年组织政治理论学习20余次;二是加强党纪学习教育,以学正风。以学习《中国共产党纪律处分条例》为指引,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决反对“四风”,组织开展廉政教育4次。按照党纪学习教育的要求,坚持逐章逐条学、联系实际学,抓好以案促学、以训助学,准确掌握其主旨要义,真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程,全体干部职工加深了对“六项纪律”的全面理解,将“要干、要清、要严”转化为自觉行动;三是聚焦主责主业学习,以学促干。以《习近平关于新闻舆论的重要论述》为年度学习目标,通过组织参加2024年新闻记者网络培训,国家广电总局智慧广电组织的各类线上培训,有重点地学习与媒体融合发展、广电事业发展有关的政策规定和业务实践,提高学习的针对性和可操作性,切实把责任扛在肩上、抓在手上。
2、 学法用法,严明纪律。一是新闻工作队伍要牢固树立法治观念、法治意识、法治思维,主动适应全面依法治国的新常态、新要求,自觉在法治的轨道上想问题、作决策、办事情;二是强化干部职工的底线思维和法治观念,正确认识党的领导与依法治国的关系、尊重法律与执行政策的关系,把坚持党的领导、人民当家作主与依法治国统一起来,把依法用权与依法履职统一起来,坚持权责法定、权责统一,做尊法、学法、守法、用法的表率;三是在干部职工教育中严明政治纪律和政治规矩的极端重要性,正确处理好遵守党的政治纪律与遵守党的其他纪律的关系,处理好遵守党规与遵守法律的关系,处理好权力和义务的关系,处理好党内民主与集中统一的关系,处理好严明政治纪律和政治规矩与“四个全面”战略布局的关系。
3、 尽职尽责抓实内部管理。一是加强编辑记者管理。中心共有持证编辑记者13人,制定相关制度对持证记者和从事编辑的人员严格按要求,杜绝有偿报道和不实报道等行为的发生,并按要求定期组织记者证的审验工作;二是平台管理与监测制度。严格执行发布内容三审机制和发布后再巡查机制,“禄劝融媒”App客户端和应急广播平台均通过国家网络安全二级等保检测,运用好掌上融媒管理系统能实现热点抓取和有害信息筛选提示等功能,有效地提升线上社群秩序维护水平,始终确保内容安全和播出安全。
4、 综合传播力情况。紧紧围绕宣传贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,进一步改进新闻报道,将镜头更多对准群众,将版面更多留给基层的要求。一是坚持“三贴近”原则,在节目深度上下功夫,在丰富内容上花力气,不断加强创新和策划能力。《理响禄劝》《媒体助农》《禄劝风物》《脱贫固效 乡村振兴》《东西部协作》《百姓关注》等栏目内容更加贴近百姓,更加关注民生,新闻报道的整体水平得到了提高。全年共完成新闻采编“禄劝新闻”136组568条;二是强化“四级”联动,进一步加强与中央、省、市级媒体的学习交流,协助拍摄禄劝美景等短视频,并在省、市级媒体播出;全年在昆明电视台《昆明新闻》《联播昆明》栏目播出新闻60余条,央级媒体采用禄劝稿件 238条,省级媒体采用741条,市级媒体采用868条,“学习强国”学习平台采用139条,总计被上级媒体采用禄劝相关稿件1986 条。在新华社排名的全省129个县市区中,综合传播力指数整体在中上水平,在全省排名第38名,全市(含主城区)排名第8名;三是各新媒体平台的传播力持续提升。新媒体平台发稿量5.2万余篇(条),总阅读量、浏览量均超6亿次,其中,“魅力禄劝”微信公众号全年发稿量约3346篇推文,同比增长13.5%;阅读量约427.82万,同比增长38.87%;推文被分享次数10.43万次,同比增长16.93%(11月、12月数据按照10月数据推算);“魅力禄劝”视频号全年发布视频总数311个,同比增长18.7%;视频总播放量约389.49万,13个视频单条播放量超5万+;手机客户端“禄劝融媒”App在全县共有25500余人下载安装注册用户,2024年刊发稿件4440余条,总阅读量100万余次,点赞量11万余次,其中阅读量超10万的达23条;微博“昆明禄劝发布”刊发稿件35190余条,总阅读量超2400余万;禄劝融媒抖音、快手各发布作品1200余条,浏览量超3.7亿,点赞量560万次,浏览量千万+作品8条、百万+作品40条、十万+作品100条,单条浏览量最高7383万;今日头条发布1639条,浏览量为26万;政府门户网站发布公示公告600余篇(次)、信息2000余条;全年录制应急广播内容50余条,播放录制内容1000余次。
5、 强化广播电视管理与建设。一是认真贯彻落实了国家、省、市局关于广播电视安全播出的各类文件精神和工作指示,定期对广播电视前端机房、供配电系统、摄制播设备、消防设施、发电机及无线发射台进行检查,在春节、全国两会、党的二十届三中全会、国庆75周年等重要保障期加强值守,确保了广播电视的安全播出;二是加强网络安全暨应急演练工作,安排专人负责,组织力量开展目标防护和应急响应,能在被攻击后立即启动应急预案并上报网信部门,极大提升了应急广播网络安全方面的知识储备与应急响应能力;三是完成了禄劝广播电视发射台智慧化运维监测监管平台建设,补全了禄劝广播电视发射台在“智慧化”监测监管上存在的短板,建立完善了台站“建管用”现代治理体系,提升台站治理能力,全面提升台站综合管理水平,通过集约化管理模式统筹管理技术资源,有效对禄劝广播电视发射台进行远程监测监管,逐步减少或杜绝广播电视节目播出责任事故的发生,实现了“有人值守、无人值班、中心监控、安全可靠、智慧运维”的目标;四是实现高标清同步一体播出。按照省市广电局要求各县区在2025年底以前完成市县级广播电视台播出节目全面高清化的要求,采购了高清播出服务器、同步编码复用一体机、智能应急切换器、高清工程卫星接收机等设备,完成了禄劝电视台本地节目高标清同步一体播出任务;五是完成了广播电视发射台安防监测整改,提升了发射台的监测能力,使发射台达到了国家广播电视重点单位重要部位安全防范二级要求;六是将两个乡镇(转龙、团街)的转播台打造为“规范化标准化智慧化”美丽台站,解决了上述转播台在台站管理、土地权属、广播设施保护、安全传输保障等方面还存在的问题。起到了良好的引领示范带头作用,为下一步建成全县的“三化”美丽标杆台站打下坚实基础;七是应急广播增配SSL VPN安全网关,确保所有外网用户的通道访问安全,并为使用平台的横向部门和乡镇用户配置U-key(智能密码钥匙),客户端用户只能通过U-key认证登录平台进行操作,减少了互联网暴露面,确保了应急广播系统的网络安全,增强了应急广播的网络安全防御能力;八是对“禄劝融媒”App客户端进行界面改版,优化后的浏览界面更直观,方便用户直接浏览自己关心、关注的时事动态。
6、 工作特色亮点。一是着力推进禄劝高可靠应急广播设备建设项目,在县城、团街、转龙三个台站建设了完善的高可靠性、高功率、远距离、高覆盖设备,采用基于北斗卫星短报文通信技术的高可靠智能应急广播系统,提升了灾害高风险区域的预警指挥和应急叫应能力。二是建设机房系统设备综合集成整改升级,通过机房集成达到资源整合利用、节约设备放置空间、节约电力成本、节约人力资源、集中监测监管、网络安全可控、统一监测管理等目的,明确了与昆广网络禄劝分公司安全播出边界责任的划分,保障了广播电视播出系统设备物理环境安全,杜绝了因机房共用导致安全事故发生的可能,使机房整改后物理环境、建设规范达到国家标准。
二、 部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、融媒播发室、策划采编部、融媒发展部、安全技术科、人事财务科,所属单位6个,分别是:
1. 办公室;
2. 融媒体播发室;
3. 策划采编部;
4. 融媒体发展部;
5. 安全技术科;
6. 人事财务科。
(二)决算单位构成
纳入本部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1. 禄劝彝族苗族自转融媒体中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人(离休0人,退休13人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末学生0人,年末遗属3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆编制0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。2024年,禄劝彝族苗族自治县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算收支决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年度收入合计9509886.40元。其中:财政拨款收入9509886.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加497032.18元,增加5.51%。其中:财政拨款收入增加497032.18元,增加5.51%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。收入较上年度相比增加的主要原因是2024年结转支付广播电视节目无线覆盖运维经费497,032.18元,所以,导致2024年收入增长5.51%。
2024年决算收入附表如下:
项目 | 本年收入、合计(元) | 收入占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9, 509,886.40 | 100. 00% |
2070899 | 其他广播电视支出 | 6254, 678.23 | 65. 77% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572, 911.30 | 6. 02% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23, 088.00 | 0. 24% | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25, 492.60 | 0. 27% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 297, 588.55 | 3. 13% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 296, 863.60 | 3. 12% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37, 987.12 | 0. 40% | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1, 500,000.00 | 15. 77% | ||
2210201 | 住房公积金 | 501, 277.00 | 5. 27% | ||
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年度支出合计11,460,575.44元。其中:基本支出6,964,108.24元,占总支出的60.77%;项目支出4,496,467.20元,占总支出的39.23%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加781,964.14元,增长7.32%。其中:基本支出减少760,195.06元,下降9.84%;项目支出增加1,542,159.20元,增长52.20%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。本年支出合计较上年度相比增加的主要原因是2023年结转广播电视节目无线覆盖运维经费1,542,159.20元,因此,导致2024年项目支出增加1,542,159.20元,增长52.20%。
2024年决算支出附表如下:
项目 | 本年支出、合计(元) | 支出占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 11, 460,575.44 | 100. 00% |
2070899 | 其他广播电视支出(基本支出) | 5, 153,960.16 | 44. 97% | ||
2070899 | 其他广播电视支出(项目支出) | 2, 996,467.20 | 26. 15% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572, 911.30 | 5. 00% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23, 088.00 | 0. 20% | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25, 515.88元 | 0. 22% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 297, 588.55 | 2. 60% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 350, 769.23 | 3. 06% | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 1, 500,000.00 | 13. 09% | ||
2210201 | 住房公积金 | 502, 288.00 | 4. 38% | ||
(一)基本支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6964108.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6045972.08元,占基本支出的86.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918136.16元,占基本支出的13.08%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2024年度用于保障禄劝彝族苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4496467.20元。其中:基本建设类项目支出2996467.20元。具体支出2070899“其他广播电视支出”中央补助地方公共文化服务体系建设广播电视节目无线覆盖运维经费2996467.20元,占项目支出的66.64%;支出2120814“农业生产发展支出”农村应急广播体系建设经费1500000.00元,占项目支出的33.36%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11460575.44元,占本年度支出合计的100.00%。与上年相比增加781964.14元,增长7.32%,本年支出合计较上年度相比增加的主要原因是2023年结转广播电视无线覆盖运维经费781964.14元,导致2024年一般公共预算财政拨款支出增长7.32%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出8150427.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.12%。基本支出中,人员支出6045972.08元,占基本支出的74.18%;公用支出918136.16元,占基本支出的11.26%。主要用于县级应急广播体系建设;广播电视节目无线数字化覆盖运维支出和县级融媒体中心建设及运维支出;广播电视“村村通、户户通、村村响”运维经费,广播电视公共服务基层为民服务示范点建设经费;广播电视事业建设和发展,广播电视安全播出,对外广播电视新闻媒体宣传交流及业务管理与服务等方面的支出。其中:
(1)广播电视、融媒体平台运行维护。广播电视、融媒体平台运维支出2996467.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.76%。主要是实施公共服务惠民工程,补齐民生事业短板。实施县域广播电视无线数字化覆盖、广播电视村村通、户户通、村村响等跃升工程,实现新时代广播电视新闻媒体全覆盖。
(2)机关事业运行经费:事业运行经费支出5153960.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.24%。主要是事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出;包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8. 社会保障和就业(类)支出621515.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于社会保障和就业支出。
9. 卫生健康(类)支出686344.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于卫生健康支出。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出1500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要是按照《禄劝彝族苗族自治县应急广播体系建设实施方案》文件要求,结合禄劝山高、坡陡、箐深的特点,整合县、乡、村、组四级力量,对全县17个乡镇(街道)197个村委会(社区)开展了实地调研踏勘,抓实推进应急广播终端选点布局。科学制定《应急广播体系建设技术方案》,在全省首批通过省级专家论证。利用现有广播电视基础设施和多种传播方式,以综合考虑自然灾害多发区域、人员密集场所、旅游景区等点位为切入点,按照地形地貌等实际情况统筹终端布点,将县级平台融入了县级媒体矩阵;2022年完成了县乡村三级发布平台的安装,建成覆盖2057个20户以上的自然村的1064个应急广播终端,稳步推进全县应急广播体系建设,县域内应急广播覆盖率达85%以上,日常在线率保持在90%以上,2023年为达到“全域20户以上自然村、灾害易多发地区、乡村治理重点地区应急广播全覆盖”工作任务,经各乡镇实地勘查核实,全县2个街道、15个乡镇共需补充建设425个应急广播主动发布终端。预留与今后建设的省、市应急广播平台对接接口,奠定了应急处置发布与融媒体矩阵宣传融合的扎实基础。实现与本级应急信息源和相关媒体平台无缝对接。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出502288.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房保障支出。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,决算为20430.00元,完成年初预算的68.1%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为20430.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.1%,完成年初预算的68.1%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,支出决算为20430.00元,完成年初预算的68.1%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为20430.00元,完成年初预算的68.1%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:由于机构改革划转以及车辆编制管理制度改革,各部门车辆严格按照车辆编制管理制度核准,原在编制车辆已达到报废年限已经报废,无新闻采访、应急广播等运行维护车辆,2024年下半年经中心向县人民政府请示,但是无法购置新公务车辆,县政府机关事务管理中心临时调整公务用车1辆到我中心用于出差采访、应急广播业务服务运维工作,所以,“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,禄劝彝族苗族自治县融媒体中心资产总额4400620.51元,其中,流动资产79461.9元,固定资产2778103.26元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1500000.00元,无形资产43055.35元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少605100.32元,其中固定资产减少605100.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值6607855.44元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产176项,账面原值889403.00元,报废报损资产主要是机构改革调拨已计提完折旧的资产和年久失修无法恢复无法使用的资产,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 4400620. 51 | 79461. 9 | 2778103. 26 | 1597469. 69 | 1180633. 57 | 1500000 | 43055. 35 | |||||||||||||||||||||||||||
填报说明: | 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额621,129.00元,其中:政府采购货物支出621,129.00元;政府采购工程支出为0.00元;政府采购服务支出为0.00元。授予中小企业合同金额621,129.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心无其他重要事项的情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指由财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53012800257501111
禄劝彝族苗族自治县融媒体中心2024年决算公开报表20251016105753876

