禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开
监督索引号53012800257300000
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 部门新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局
2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 贯彻落实上级文化和旅游工作方针政策、法律法规,统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施。
2. 推进文化和旅游整合发展,旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
3. 指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广;促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,推进旅游市场开发和全域旅游。
4. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。
5. 指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、管理全县性重大文化艺术活动。
6. 推进公共文化事业发展,负责全县公共文化服务体系建设,实施文化惠民工程。
7. 推进旅游公共服务和旅游行业信息化、标准化建设。
8. 拟订文物事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
9. 指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管;推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
10. 指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局共设置5个内设机构,包括:办公室、人事教育科、文化科、旅游科、市场管理科。
所属事业单位5个,分别是:
1. 禄劝彝族苗族自治县文化馆;
2. 禄劝彝族苗族自治县图书馆;
3. 禄劝彝族苗族自治县文物管理所;
4. 禄劝彝族苗族自治县旅游产业发展中心;
5. 禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队;
(三)重点工作概述
实施文艺精品提升工作,促进文艺繁荣发展。实施公共服务惠民工程,补齐民生事业短板。实施全域旅游跃升工程,打造休闲旅游集散地。挖掘弘扬优秀传统文化,多举措实施文物抢救,强化文化遗产保护利用工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制65人,其中:行政编制14人,工勤人员编制0人,事业编制51人。在职实有65人,其中: 财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人,其中: 离休 0人,退休 23人。
车辆编制1辆,实有车辆4辆,分别是1辆单位应急保障用车,1辆流动图书车,1辆流动文化车,1辆流动舞台车。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门财务总收入43405492.76元,其中:一般公共预算38429996.43元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,财政拨款结转结余4975496.33元。
与2024年部门预算总收入71370679.51元对比,减少27965186.75元,减少39.18%。减少主要原因是本年度文化保护传承利用工程中央基建投资预算资金较上年度减少了30000000.00元,财政拨款结转结余较上年有所增加。
(二)财政拨款收入情况
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门财政预算拨款收入为43405492.76元,其中:本年收入预算38429996.43元,上年结转收入4975496.33元。本年收入中,一般公共预算财政拨款预算38429996.43元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与2024年财政预算拨款收入71370679.51元对比,减少27965186.75元,减少39.18%。减少主要原因是本年度文化保护传承利用工程中央基建投资预算资金较上年度减少了30000000.00元,财政拨款结转结余较上年有所增加。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 43405492.76元。财政拨款安排支出 43405492.76元,其中:基本支出12247596.43元,与上年13107859.51元对比减少859993.08元,下降6.56%,减少主要原因是人员工资增加,公用经费较上年有所减少。项目支出30733296.33元,与上年58262820.00元对比减少27529523.67元,减少47.25%,减少主要原因是本年度文化保护传承利用工程中央基建投资预算资金较上年度减少了30000000.00元,财政拨款结转结余较上年有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2070101“行政运行”,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。8791007.00元,主要用于单位职工工资福利支出和一般公用支出。
2070111“文化创作与保护”,反映鼓励文学创作、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。234000.00元,用于我县省级非物质文化遗产传承人传承补助。
2070199“其他文化和旅游支出”,反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。1201081.65元,主要用于我县“两馆一站”免费开放支出。
2070205“博物馆”,反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。398000.00元,用于我县博物馆、纪念馆日常免费开放支出。
2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”,反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。28828214.68元,用于我县2025年基层公共文化服务支出和长征国家文化公园(禄劝段)建设支出。
2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,1302996.33元,用于我局在职职工养老保险缴费财政补助部分支出。
2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。229463.66元,用于我局2025年2名退休人员的职业年金纪实和上年度退休职工职业年金纪实差额。
2080801“死亡抚恤”,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。8892.00元,用于我局1名病故职工家属定期抚恤金支出。
2089999“其他社会保障和就业支出”,反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。40621.83元,用于我局在职职工失业保险缴费。
2101101“行政单位医疗”,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。243901.11元,用于我单位行政人员和退休人员基本医疗缴费财政补助部分支出。
2101102“事业单位医疗”,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。459934.05元,用于我单位在职事业人员基本医疗缴费财政补助部分支出。
2101103“公务员医疗补助缴费”,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。504711.75元,用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199“其他行政事业单位医疗支出”,反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。55433.46元,用于我单位职工重特大疾病医疗统筹和工伤保险缴费。
2129999“其他城乡社区支出”,主要用于涵盖城乡社区事务中未单独列明的其他相关支出。100000.00元,用于我县A级景区绿化美化项目支出。
2210201“住房公积金”,反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。1007235.24元,用于我单位在职职工住房公积金缴费及财政补助部分支出。
五、 对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年预算无对下专项转移支付。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元,较上年6000.00元增加18000.00元,增加300.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与2024年预算相比无变动。
(二)公务接待费
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与2024年预算相比无变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为24000.00元,较上年增加18000.00元,增长300.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变动;公务用车运行维护费24000.00元,较上年增加18000.00元,增长300.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
我局2024年仅预算1辆实有在编公务用车运行维护费用,另有一辆流动舞台车、一辆流动图书车、一辆流动文化车不在编制内,未预算相应运行维护费用。2025年将三辆实有未在编车辆列入财政预算,增加公务用车运行维护费18000.00元,2025年无公务用车购置预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2025年度,禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局无重点项目预算资金支出。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3. 公共文化服务均等化:公平均衡地配置公共文化产品,尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权益。政府通过集中采购、发放补助等手段,扩展文化服务内容,畅通文化服务通道,保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益,保留基本的模拟频道,保障他们收看电视的需求。同时,要加强农村文化建设,进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神,加大政府投入,合理分配资源,加强农村文化建设重点工程建设,推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点:一是要加快乡镇综合文化站建设,对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造,推进农村文化重点工程建设,提升农村公共文化服务能力,逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括:广播电视“村村通”,就是要保证广播电视入村到户,为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目;农村电影放映工程,就是要加强农村电影院建设,增加电影放映点,加强农村电影拷贝配送管理,推进农村电影数字化放映,增加电影放映数量,确保农村每月放映一场电影;乡镇综合文化站建设,就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站,配置相应的文化设备,确保全国每个乡镇都有综合文化站,流动综合文化服务车,就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备,开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜,增加农村文化服务总量。首先,各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道,增加“三农”节目量及播出时间,有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次,加大对“三农”题材的支持力度,鼓励各级文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划,保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本,免费让本地艺术院团使用,鼓励其为农演出。再次,增加“三农”读物出版量,多出版发行对农民胃口,适合当地经济社会发展的各类图书出版物,各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动,为农村文化室免费发送书籍,鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程,使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村公共文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设,将其作为“一把手”工程,提上政府重要议事日程,纳入创建先进县(市、区)、先进乡镇等评价体系。
4. 机关运行经费支出:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费安排424600.00元,与2024年920520.00元对比减少495920.00元,减少53.87%,减少主要原因是本年度减少了节庆文化活动组织经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局资产总额5411985.99元,其中,流动资产4020427.41元,固定资产净值1391558.58元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5315991.82元,其中流动资产减少5547997.65元,固定资产原值增加408410.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。
监督索引号53012800257300111
禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2025年部门预算表20250326100910443