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索引号: 01512812X-202410-910169 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2024-10-17 08:49
名 称: 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度部门决算

发布时间:2024-10-17 08:49 浏览次数:22
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禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是宣传法律政策,促进村民自治。落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

二、 部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构包括:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:人大事务、政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:人大事务、政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

纳入禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年末实有人员编制67人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制1人),事业编制38人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。政府1辆、党委1辆、林业站1辆、水土保持站1辆;实有车辆政府1辆、党委1辆、林业站1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度收入合计2123.88万元。其中:财政拨款收入2123.88万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少74.25万元,下降3.38%。其中:财政拨款收入减少74.25万元,下降3.38%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增加0.00万元,增长0%.

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度支出合计1854.58万元。其中:基本支出1429.56万元,占总支出的77.08%;项目支出425.02万元,占总支出的22.92%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少343.55万元,下降15.63%。其中:基本支出减少259.34万元,下降15.36%;项目支出减少84.21万元,下降16.54%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。支出合计较上年减少343.55万元,主要原因是项目资金没有及时支付,有待结转;经费紧张,部分公用经费取消。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1429.57万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1387.34万元,占基本支出的97.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.23万元,占基本支出的2.95%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出425.02万元。其中:基本建设类项目支出177.50万元,主要是房屋建筑物购建和基础设施建设支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1851.48万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少264.76万元,下降12.51%,主要原因是没有及时支付,待结转支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出487.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.35%。主要用于人大、党委、政府、财政、民族事务人员工资、薪酬福利等支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于其他公共安全支出。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出99.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于群众文化、广播电视事务、其他文化旅游体育与传媒等支出。

8. 社会保障和就业(类)支出134.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9. 卫生健康(类)支出69.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政事业单位医疗等支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出31.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,主要用于其他城乡社区管理事务支出。

12. 农林水(类)支出978.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.85%。主要用于林业草原防灾减灾等支出。

13. 交通运输(类)支出12.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,主要用于公路养护等支出。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出30.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,主要用于住房改革等支出。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出4.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于外出务工交通补贴等支出。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元,决算为2.40万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元,决算为2.40万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元,决算为2.40万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府2023年机关运行经费支出42.23万元,比上年减少143.27万元,下降77.23%;主要原因是经费紧张,部分公用经费被取消。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府资产总额1586.55万元,其中,流动资产1384.59万元,固定资产198.44万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.52万元(净值),其他资产0万元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加10万元,其中固定资产增加10.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012803101401111

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