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索引号: 01512812X-202210-622513 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市禄劝县人民政府办公室 发布日期: 2022-10-27 10:10
名 称: 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2021年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2021年度部门决算

发布时间:2022-10-27 10:10 浏览次数:38
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禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院2021年度部门决算


目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院概况

一、 主要职能

(一)主要职能

禄劝县屏山街道办事处卫生院卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构, 承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务,对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务,并受县级卫生健康部门委托,承担辖区内的公共卫生和疫情防控管理工作,负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作,不以盈利为目的,属于公益性财政全额拨款的事业单位。共设置11个内设机构,包括:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

(二)2021年度重点工作任务介绍

加强学习,提高技术和业务服务能力,逐步把中医科打造成特色中医科,比如着重研究颈、腰椎病、跌打损伤、风湿病的诊疗;成立以院长为首的医疗安全工作领导小组,急诊急救工作领导小组,充分发挥医疗安全领导小组的职能,认真落实各项规章制度和岗位职责,严格各项技术操作规程;健全工作机制,强化工作职责,充分发挥组织功能,把大家团结起来,搞好协调工作。稳定责任医师团队,优化责任医生团队配置,鼓励年轻医生到卫生室工作,根据实际情况适时调整基本公共卫生绩效考核及奖金分配制度,提高责任医生积极性,提高服务意识,发现问题及时采取有效措施整改,确保项目工作全面有序健康发展;

加大基本公共卫生服务项目规范培训,并且注重培训的有效性、连贯性、灵活性,不走过场,实时跟踪,对服务能力较弱的卫生室及责任医生进行一对一指导,手把手辅导。定期对责任医生进行基本公共卫生服务项目督导考核,发现问题及时通报并予以整改。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1. 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年末实有人员编制52人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员52人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年度收入合计2,070.91万元。其中:财政拨款收入1,135.28万元,占总收入的54.82%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入935.63万元(含教育收费0.00万元),占总收入的45.18%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年的1572.25万元对比增加了498.66万,主要原因分析:人员工资增加,拨款就增加,人员和公用经费增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年度支出合计2,070.91万元。其中:基本支出2,070.91万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年的1572.25万元对比增加了498.66万,主要原因分析:人员工资增加,拨款就增加,人员和公用经费增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,070.91万元。与上年对比增加498.66万元,主要原因分析:人员工资增加,拨款就增加,人员和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.22万元,占基本支出的41.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,214.69万元,占基本支出的58.65%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化,主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,135.28万元,占本年支出合计的54.82%。与上年对比增加360.15万元,主要原因分析:人员经费、社保费、住房公积金等正常增加,疫情防控资金、公共卫生资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出88.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康(类)支出979.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资等支出。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%。


13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出67.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工的住房公积金单位承担部分,相关支出情况为67.29万元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是卫生院不安排“三公”经费预算,“三公”经费从各卫生院业务收入中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:严格控制三公经费,没有出国开支及开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。2021年没有公务购车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元,主要原因分析:我单位属事业全额拨款,不安排机关运行经费预算,机关运行经费从卫生院业务收入中列支。部门机关运行经费主要用于单位业务管理。


二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处卫生院部门资产总额864.70万元,其中,流动资产446.96万元,固定资产417.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加81.96万元,其中固定资产增加4.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产






小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





合计

1

864. 70

446. 96

414. 74

282. 87

0. 67

0

131. 2

0

0

0

0






填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3. 填报金额为资产“账面原值”。


三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我单位属全额拨款事业单位,无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

监督索引号53012800336100801111

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