撒营盘镇2017年度部门决算公开
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撒营盘镇2017年度部门决算
第一部分 撒营盘镇概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 撒营盘镇概况
一、 主要职能
(一)主要职能
(1)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(4)保护各种经济组织的合法权益。(5)指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。(6)承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
(一)加快产业结构调整,经济保持平稳发展。一是农林牧渔业。2017年农林牧渔业总产值37637.2万元,完成上年36998.9万元的101.73%;其中:农业产值11998.6万元,较上年的10519.5增长14.06%;林业产值679.55万元,较上年的652.6万元增长4.13%;牧业产值24914.1万元,较上年的25826.8万元下降3.53%;渔业产值45万元,较上年的0万元增长100%。二是一般公共预算收入。2017年税收任务为268万元(其中:国税183万元,地税85万元),实际完成税收317.11万元, 完成指标的118.32%,超额完成49.11万元;完成烟叶税1122.13万元。三是农村经济管理。2017年农村经济总收入44367.8681万元与上年41452万元相比增加了2915.8681万元,增长7.03%;农民所得总额35011.1579万元与上年31506万元相比增加了3505.1579万元,增长11.13%;农村居民人均可支配收入7474元与上年6757元相比增加了717元,增长10.61%。四是争取上级资金。抓住脱贫攻坚等扶持政策,主动和县级单位配合联动,加强协作,争取上级资金3899.39万元,完成任务数的111.41%。五是招商引资工作。2017年完成招商引资任务1213万元,超额完成13万元,带动就业26人。
(二)积极培育优势品牌,产业特色逐步显现。一是粮食产量平稳增长。小春粮食作物总播种面积32625亩,平均单产170千克,总产量5578.3吨;大春粮食作物总播种面积52438.5亩,平均单产362千克,总产量18975.3吨。粮食作物总播种面积85063.5亩,总产量24553.6吨,其中谷物播种面积62025亩(小春29805亩,大春32220亩),总产量17163.1吨(小春5242.7吨,大春11920.4吨);豆类播种面积7530亩,总产量886.8吨;薯类播种面积15508.5亩,总产量6503.7吨。油料播种面积300亩,总产量60吨。药材播种面积19980亩,总产量5254.5吨。蔬菜、瓜果播种面积11071.5亩,总产量8728.8吨。其他农作物播种面积2280亩。二是烟叶收益稳中有升。2017年全镇种植“云烟87”一个烤烟品种12600亩,计划收购烟叶1827000千克,实际收购烟叶1827000千克,其中上等烟占65.11%,收购金额为5100.98万元,均价每千克27.92元,圆满完成收购任务。三是生态养殖势头强劲。发展生态养殖场3个,其中乌骨鸡养殖场1个,撒坝猪养殖场2个;扶持康荣村委会养殖大户养殖撒坝猪50头,扶持升发村委会养殖大户养殖撒坝猪50头,扶持康荣村委会养殖大户养殖乌骨鸡2000羽。完成预防免疫猪蓝耳25083头,猪W25083头,猪瘟25083头,牛W4644头,羊W25483只,禽流感61428只,禽新城疫123000只;完成牛冻精改良1342头,猪人工配种610窝;完成能繁母猪保险投保3963头,生猪投保400头。
(三)精心组织积极作为,脱贫攻坚成效显著。紧盯“两不愁、三保障”脱贫目标和“三率一度”考核标准,紧抓“两出两进两对接一提升”脱贫思路,瞄准目标、强化措施、奋力克难,全力决战脱贫攻坚。一是坚持高位统筹。进一步完善脱贫攻坚作战指挥体系,建立镇挂钩组、驻村扶贫工作队、户挂包责任人三级组织体系。深入开展“挂包帮、转走访”工作,每位干部职工挂包联系2至6户建档立卡贫困户,实时动态掌握贫困户各类帮扶措施的落实情况;676名帮扶干部俯下身子,逐村逐户走访全镇所有贫困户,为精准扶贫、精准脱贫打好基础。二是抓细精准识别。精心研究安排动态管理工作,制定《贫困对象动态管理工作方案》,对全镇农村户籍人口开展拉网式全覆盖摸排。加强社会监督力量,畅通监督渠道,压实镇、村、组、户四级责任,确保动态管理精准落实,最终核定全镇建档立卡贫困对象1944户6330人,2017年底脱贫217户657人,不能脱贫1303户4153人,贫困发生率为8.91%。三是抓实稳定增收。落实“五个一”稳定增收举措,夯实贫困群众稳定脱贫、持续增收基础。发放种苗马铃薯179.8吨,覆盖贫困户528户1111亩;种植当归403亩,覆盖贫困户21户44亩;种植草乌1040.7亩,覆盖贫困户30户79.5亩;种植魔芋1183亩,覆盖贫困户50户56亩;种植指天椒170亩,覆盖贫困户70户170亩;种植板栗30000株,青花椒30200株,花椒10700株,覆盖贫困户885户3095人。有序组织外出务工,实施“百人出村、千人出乡、万人出县”和“转移就业百日”行动,完成建档立卡贫困户引导性培训549人,技能培训176人,转移就业1169人次。四是抓紧危房改造。精准认定改造对象,摸排出C级危房2931户、D级2783户。聚焦4类重点对象,严格“修缮加固为主、拆除重建为辅”,聘请第三方监理,落实一户一方案、一户一清单,签订三方协议,推进农村危房改造,实现开工5665户,竣工5367户。五是抓牢民生保障。实施健康扶贫,推进家庭医生签约服务,建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险,住院医保报销比例提高10-20个百分点,对因患大病及患长期慢性病致贫的贫困人口开展分类救治,对特困人员、低保对象住院报销实施“零起付线”救助,重大疾病救助病种、报销比例大幅提升。实施教育扶贫,落实农村家庭学生高中阶段免费教育,2016-2017学年两学期免收镇内就读的建档立卡贫困学前幼儿的保育费,有效帮助贫困户子女减轻就学经济负担;全面落实义务教育“两免一补”工作,做好教科书免费发放和学生营养改善计划;汇聚社会各届爱心善款18.57万元,对74名优秀毕业生颁发荣誉证书及励志奖学金。完善社会保障,坚持应保尽保、分类保障、动态管理原则,对没有劳动能力符合条件的生活困难家庭给予农村最低生活保障扶持,发放农村低保金814.4675万元。六是抓活社会扶贫。着力激发群众内生动力,破除“等、靠、要”思想,营造“脱贫光荣、安贫可耻”的社会导向。汇聚社会各方力量,实施社会结对帮扶计划,推进农村致富带头人帮扶协会建设,引导社会各界人士开展助教、助学、助医等活动,掀起脱贫攻坚人民战争。
(四)投资规模不断扩大,基础设施明显改善。2017年完成道路硬化26条18.6455千米,道路改扩建6条36.42千米,道路开挖3条8.85千米。其中投入包乡扶贫资金2200万元,实施集镇街道绿化和乡村建设。建示范村6个,文化活动室36个2910平方米,活动场地9个5641平方米,厨房2个130平方米,公厕5座120平方米,道路开挖3条8.85千米,道路改扩建3条10.1千米,道路硬化20条24955米,太阳能路371盏,房屋美化92户23920平方米。完成康荣、升发、德嘎3个村委会9件自流引水工程的扫尾工作,完成期作老坝塘配套沟、芝招大沟、大仙沟渠道防渗工程扫尾工作,完成牛泥潭坝塘、药材基地坝塘、得老坝塘、干海子坝塘扫尾工作。投资61.24万元实施撒冲、三合等5个村委会11个村小组自流引水工程8件,涉及农户303户,受益人口1181人;投资100.35万元实施三蒙阿依羊、三合六组、宜岔八组泵站提水工程3件,涉及农户136户,受益人口586人;投资5万元完成招桂1组8组提水工程,投资5万元完成美能大沟受损段修复工程。
(五)加快推进绿色发展,生态环境持续改善。全面落实
云龙水库水源保护“十三五”规划,推进云龙水库水源保护“七大工程”,生态清洁水流域综合治理工程、重点村落环境整治工程、村庄生活垃圾治理工程、村庄生活污水治理工程、分散畜禽养殖工程、农业产业结构调整工程、水源涵养林建设工程取得进展。水库周边及入库河道保洁累计4200人次,河道保洁520公里,公路卫生清理巡查190人次,处理柴堆、粪堆、草堆共270堆,清运垃圾510车次4360吨,开展禁牧行动600余次。全面推行河长制,明确9名镇级河长,设置河长公示牌27块,不断完善水治理体系。稳步推进林业生态建设,完成市级退耕还林核桃种植补植补造10000株,组织实施市级核桃基地建设补植补造1890亩,核对2017年度国家级、省级公益林补偿408063亩,完成核桃提质增效1000亩,完成天保森林抚育任务3691亩,完成板栗种植1000亩,完成义务植树10万株,完成华山松种植1230亩,完成村村通隐患点治理3.77公里,完成特色经济林种植1288亩。积极推进人居环境提升行动,大力实施“七改三清”,新建集镇区公厕2座、农村公厕26座,集镇区和建制村公厕覆盖率100%;新建垃圾池34座,新增垃圾箱36个,生活垃圾处理设施实现全覆盖,农村脏乱差环境有效改善。清运集镇垃圾14000吨,生活垃圾处理率达99%以上,清理小广告80起,清除乱堆乱放14处。完成秸秆还田4.9万亩,开展饲料化利用率达93%,农作物秸秆资源化利用率达91%以上。累计查处“两违”案件31起,整治违法违规建筑4439.53平方米。芝兰本增村人居环境提升示范村、农村危房改造示范村、传统风貌民族特色示范村、水源区村庄整治示范村建设有序推进,引领和示范“七改三清”人居环境提升
作用明显。
(六)大力发展民生事业,不断增进民生福祉。一是计划生育工作。2016年10月1日至2017年9月30日,全镇出生人口554人,死亡人口274人,人口自然增长率为5.92‰。其中政策内出生536人,符合政策生育率为96.75%;政策外出生18人,政策外出生率3.25%。2017年孕产妇死亡0人,死亡率为0;0—1岁婴儿死亡11人,0—1岁婴儿死亡率为19.71‰。二是城乡居民社会养老保险。2017年全镇城乡居民社会养老保险参保缴费任务为22800人,按照自主存卡缴费的方法,共完成新参保续保22274人,完成全年缴费任务数的97.7%;符合参保条件的建档立卡贫困户5099人100%参加城乡居民社会养老保险。三是城乡居民基本医疗保险。2017年全镇有45013人参加2018年度城乡居民基本医疗保险(不含在县医保中心缴费及参加城镇职工医保缴费人员,其中计生1278人、低保1479人、伍保140人、残疾人一至四级1095人、建档立卡贫困户6330人),参保率达96.54%。四是农民就业工作。2017年全镇组织有序输出139人(其中:昆明主城区70人,北京朝阳区14人,北京周边地区26人,新疆生产建设兵团29人);完成农村劳动力转移就业培训1747人(其中:引导性培训1337人,技能培训410人),完成目标任务数的102.76%;转移就业总数12278人次,完成目标任务数的100.63%;稳定就业2个月以上新增1867人,完成目标任务数的100.37%。五是“一事一议”项目建设。2016年10件一事一议项目全部竣工,并通过上级部门验收,资金全额兑付完毕。2017年申报项目共计3件,计划投资总金额92.52万元,等待上级部门审批。撒老坞传统村落保护项目2016年一期工程已完成收尾工作,2017年撒老坞传统村落保护二期工程正有序推进。六是社会保障工作。发放双拥对象春节慰问金2.7万元、八一慰问金2.72万元,义务兵家属优待金3.2万元。发放优抚对象抚恤金、定期定量生活补助金221.1065万元,申请医疗救助金14.041536万元,发放救济金51.6376万元。七是文化体育事业。完成尚德“百县万村广播电视示范村工程”建设,完成书西、卡柱“文化惠民示范工程”项目。组织文艺队参加县级脱贫摘帽文艺汇演,舞蹈《人民政府爱人民》获得舞蹈类一等奖,小品《装穷装富》获得小品类二等奖,舞蹈《党旗引领》获得舞蹈类优秀组织奖。
(七)强化安全文化教育,筑牢安全生产防线。一是安全生产工作。加强安全责任的量化考核,全面提升安全生产管理体系,对学校、医院、加油站等重点区域进行隐患排查,发现隐患点48处,要求限期整改,整改率达100%;组织44家企业51名安全管理人员参加安全生产知识培训,培训率达100%,有效保证了安全生产形势稳定。二是道路交通安全工作。深刻吸取各类交通事故的惨痛教训,贯彻“预防为主,防治结合”的方针,完成面包车建档1342辆,建档率达98.9%;拖拉机建档138台,建档率100%;微耕机建档931台,建档率100%。开展交通安全宣传36次,发放宣传画300幅、交通安全提示卡300张、宣传单1000份,制作典型事故案例展板4张,展出12次,共计2.6万余人次受到教育。三是消防安全工作。加大消防宣传力度,落实消防安全管理制度,注重实战演练,警钟长鸣。2017年受理火警10起,出动车辆10台次,出动警力40多人次,灭火成功率达100%,保护人民财产22万元;参加社会抢险救援8次,出动车辆8台次,警力32人次。四是食品药品安全监管工作。狠抓食品药品安全宣传,加大农村群体性聚餐的监管力度,重视学校师生的食品安全,对23所办食堂的学校实施定期监管;抽检各类食品150批次,发现问题食品8批次;检查医院、药店、诊所和各村卫生室20次,出动执法车辆15台次,执法人员60人次。五是地质灾害防治工作。完善地质灾害预防方案和汛情、险情值班制度,落实地质灾害分级管理责任制,未发生因地质灾害引发的人畜伤亡及财产损失事件。六是森林防火工作。认真落实“两管六强化”机制(管死火种火源和管住特殊人群,强化组织领导 、强化宣传教育 、强化基础建设 、强化责任到位 、强化队伍建设 、强化火案查处),完善防扑火应急预案,加强值班值守,确保森林资源和人民生命财产安全。处置森林火警3起,当日扑灭率100%。
(八)民族宗教、气象、防震减灾、应急管理、信访等工作取得新成绩,依法行政等工作取得新进展。
二、 部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入撒营盘镇2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。分别是:
1. 人大
2. 党委
3. 政府
4. 计生
5. 财政所
6. 文广中心
7. 广播
8. 城镇规划中心
9. 环卫站
10. 农技中心
11. 林业站
12. 水务站
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
撒营盘镇2017年末实有人员编制89人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制2人),事业编制53人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员3人),事业人员49人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
撒营盘镇2017年度收入合计3519.74万元。其中:财政拨款收入3519.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少461.93万元,主要原因分析因财政拨款(补助)人员工资标准改革调整、自治县补贴提高等因素,致使财政支出在下半年出现大幅上升;人员流动以及正常晋升、晋级、晋档等因素。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、 支出决算情况说明
撒营盘镇2017年度支出合计2573.58万元。其中:基本支出2152.45万元,占总支出的83.64%;项目支出421.12万元,占总支出的16.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1408.09万元,主要原因分析2017年项目资金到位慢存在大额结转资金。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2017年度用于保障撒营盘镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2152.45万元。与上年对比增加644.54万元,主要原因分析因财政拨款(补助)人员工资标准改革调整、自治县补贴提高等因素,致使财政支出在下半年出现大幅上升;人员流动以及正常晋升、晋级、晋档等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障撒营盘镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出421.12万元。与上年对比减少2278.56,主要原因分析2017年项目减少资金减少。具体项目开支及开展工作情况用于2017年度一事一议191万,以工代赈项目93.2万,退耕还林补助33.55万,草原生态补贴103.38万元。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
撒营盘镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2573.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1408.09,主要原因分析2017年项目资金到位慢存在大额结转资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出617.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%。主要用于人员经费及日常公用经费;
2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
5. 文化体育与传媒支出84.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于文广中心人员经费;
6. 社会保障和就业支出163.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于养老保险缴费;
7. 医疗卫生和计划生育支出166.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于职工医疗保险缴费及计生办人员经费;
8. 节能环保支出33.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于退耕还林补助;
9. 城乡社区支出66.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于环卫站人员经费;
10. 农林水支出1317.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.19%。主要用于农技中心、林业站、村级人员经费,一事一议项目;
12. 国土海洋气象支出12.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于国土专管员人员经费;
13. 住房保障支出100.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金;
14. 其他支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于日常公用经费;
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
撒营盘镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元,支出决算为67.35万元,完成预算的XX%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为11.45万元,完成预算的XX%;公务接待费支出决算为55.9万元,完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因乡镇不做三公经费预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.74万元,增长/下降1.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元,下降2.55%;公务接待费支出决算减少0.44万元,下降0.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约及八项规定支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.45万元,占17%;公务接待费支出55.9万元,占83%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出XX万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.45万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出11.45万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫工作下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出55.9万元。其中:
国内接待费支出55.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待382批次(其中:外事接待0批次),接待人次11625人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各项党政中心工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出254.59万元,与上年对比增加8.51万元,主要原因分析2017年脱贫工作任务重工作量大。部门机关运行经费主要用于各项党政中心工作。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,撒营盘镇资产总额16866.77万元,其中,流动资产13301.87万元,固定资产3564.9万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)11558.12万元,其中固定资产增加40.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 16866. 77 | 13301. 87 | 3564. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额40.9万元,其中:政府采购货物支出40.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
(四)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
撒营盘镇决算公开报表20181023030445382
监督索引号53012800557201111

